借银行存款贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。
就是我们公司的一个客户,但是她也是他们公司的法人,她在银行贷了一笔款,怎么把钱打到我们公司公户上,然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了,等于是在我们公司上走了一笔账,数目为180万元,现在问题来了,税务局肯定要看这180万元的税票,这个对方的目的就是走账呢,肯定是开不出来的,这个账进我们公司公户的时候,是以借款的形式进的账,那么现在公房上始终有180万的账,没有发票,那么,老师这个账怎么才能解决问题呢,因为我们公司是销售种子的,是免税的。
老师,我们公司去年更换股东,法人股东由a换成b,b公司付款300万给a买下我们40%的股权,现在b公司发给我们公司询证函,写的对我单位投资本金300万,可是我们公司没有收到这笔钱,而且账上只做了借实收资本a贷实收资本b 80万的账务处理,所以老师我该怎么办
公司下面现在正在办理成立一个新的合资子公司,我们公司控股51%.新的公司执照等都还没办下来,但是现在合资子公司要采购开办的物品了,我们公司先出钱买,要怎么操作呢?买的东西开票给谁,怎么走账?做账
A公司投资我们下面的子公司一笔200万款,但是由于子公司没有开通银行账户,现在200万在我们账上,由我们代买东西,收到钱怎么入账,付出去的时候怎么做账呢?
母公司将一个全资子公司卖了,合同中签定了之前有些应收款后续继续归我们公司收取,应付款后续继续由我们公司支付,之前长期股权投资挂了150万,现在卖了200万,这笔账怎么做?
老师我们买了一批五金材料,是我们用来维修机器那些用,数量多,但是单价低,总额下来11万多,我们应咋做账
企业按次申报房租租赁合同,申报印花税时,起止时间怎么写合适
老师,1月份的时候暂估人工费费比如说5万,然后也结转了暂估的人工费成本5万,后面月份比如5月份又冲减了暂估的人工费5万和暂估的结转的成本5万,接着又做了正确的计提人工费5万,结转人工费5万,但是这要操作,5月份结转成本正负金额相抵后,结转本年利润时,就没有这笔人工费,也就是说5月的利润感觉是虚增的,而暂估1月的成本是虚增的,这合理吗?
残保金中的在职职工年平均工资=工资总额÷在职职工人数;这里面的工资总额是1-12月的合计工资总额吗?这里面的在职职工人数是12月的职工人数总和/12吗?
固定资产的使用期限和计提折旧月份分别是什么意思?
情况如下:2家公司同一法人,员工为同一批,工资发放为固定其中一家发, a公司为a员工 b公司为b员工。 问题如下:b员工能走a公司报销流程,让a公司给付款吗
网络公司帮其他公司安装东西,可以开劳务-劳务费吗?
净利润增长率,比如24年净利润500万,23年净利润30万,那么24年净利润增长率是多少
小规模纳税人,季报的利润表,管理费用下面有个研究费用,归集的哪些科目的金额
老师好,建筑公司这月开票100万,挂靠方提供成本票90万,扣完税款和管理费以后是92万,那这2万也要挂靠方提供成本票把工程款转出去还是通过个人账户转出去比较好呢?
单位是代收代付的,买的这些费用商品做不了你单位账上的。
是的,冲其他应付款需要什么依据吗,怕说不清
代收代付的证明,所有的都需要有付款的证明,你们单位收到的也得出证明,支付出去的也得出证明你下面的子公司委托你单位付款给对方企业的证明。
好的,明白,谢谢
不用客气,工作愉快。