您好,这个是可以开红字发票的

上个月发票开错类目怎么办,上个月发票开错类目怎么办,假如购买方已经抵扣了,还可以要回吗?
进项上个月已经抵扣了,这个月要冲红,购买方已抵扣,但是发票清单上有16行,开红字发票开不下怎么办
我问一下 就是我发票开错大类了 ,已经过了三个月 要怎么办
我问一下 就是我发票开错大类了 ,已经过了三个月 要怎么办就是我们公司营业执照上没有人力资源这个类别 我开了好几张人力资源的了 现在要怎么办
销售方上个月开错发票,已经抵扣认证,这个月重新开了正确发票怎么做会计分录呀
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
假如对方已经抵扣了,这个发票还需要要回吗?
需要啊,当然是需要的了
购买方开红字申请表,我这边在开负数发票对冲就可以了吗?然后重新给购买方开具发票
您好,这个是可以的,可以
客户已经抵扣,这个抵扣联要回来作废处理吗?一定要拿回来抵扣联才能才红字负数对冲吗
您好,是的,是需要先拿回来的
客户抵扣联是要交给税务局的吗?
不需要啊,这个是自己留存的
步骤是不是我这里先去把抵扣联要回,让客户开红字申请表,然后我去大厅处理申报报税的问题,处理好回来后就可以开负数对冲了,然后在重新给他开我经营范围里类目里的发票就可以了是吧
嗯对是这个意思的
好的,谢谢
不客气祝您开心每一天