只申报生产经营所得个税,不申报企业所得税。
个体工商户是以法人名义进入自然人系统申报经营所得的个人所得税还是以个体户名义申报经营所得的个人所得税?
个体工商户按经营所得申报的个人所得税,是在电子税务局申报还是自然人扣缴客户端申报?还用按工资薪金个人所得税吗
我个人弄了个个体工商户、然后现在要开票这边缴纳所得税是个人营业所得呢?还是申报企业所得税?
个体工商户缴纳个人所得税(经营所得)后,还需要在个税系统再报一次个人所得税吗
个体工商户报自然人经营所得还报企业所得税吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
我记得不是有免税一个月开多少发票吗?
您好,您是小规模纳税人吗?
所得税如果您不是核定征收,没有免税。
这个如何查询是小规模啊?我这领取发票为增值税普通发票
所得税100万应纳税所得额有减半征收的政策。