借,固定资产清理500累计折旧1500贷固定资产2000 。借银行存款1308贷固定资产清理1200 贷应交税费应交增值税销项税额。108借固定资产清理贷,资产处置损益700。 借资产处置收益,700贷营业外收入。
20日将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元含税,税率为9%。已知该脏物的原值为800万元,已提折旧600万元以及借证准备100万元。写分录
将自有的一栋建筑物出售,该项固定资产的原价为100万元,累计已计提折1旧80万元,已计提减值准备12万元。实际出售价格为20万元,增值税率为9%,款项已收存银行。根据以上业务编制会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月20日,将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元(含税,增值税税率为9%)。已知该仓库的原值为800万元,已提折旧600万元,已提减值准备100万元。怎么写会计分录
转让建筑物,原价2000万,已计提折旧1500万,含税税率9%,转让收入1308万,已存入银行,怎么做分录,谢谢老师
某企业出售一建筑物原价200万元,已提折旧30万元。为题简直准备用银行存款支付清理费用1万元。出售收入200万元,增值税额为26万,款项已收存银行。写会计分录,写出详细的会计分录。
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗