借,固定资产清理500累计折旧1500贷固定资产2000 。借银行存款1308贷固定资产清理1200 贷应交税费应交增值税销项税额。108借固定资产清理贷,资产处置损益700。 借资产处置收益,700贷营业外收入。

20日将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元含税,税率为9%。已知该脏物的原值为800万元,已提折旧600万元以及借证准备100万元。写分录
将自有的一栋建筑物出售,该项固定资产的原价为100万元,累计已计提折1旧80万元,已计提减值准备12万元。实际出售价格为20万元,增值税率为9%,款项已收存银行。根据以上业务编制会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月20日,将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元(含税,增值税税率为9%)。已知该仓库的原值为800万元,已提折旧600万元,已提减值准备100万元。怎么写会计分录
转让建筑物,原价2000万,已计提折旧1500万,含税税率9%,转让收入1308万,已存入银行,怎么做分录,谢谢老师
某企业出售一建筑物原价200万元,已提折旧30万元。为题简直准备用银行存款支付清理费用1万元。出售收入200万元,增值税额为26万,款项已收存银行。写会计分录,写出详细的会计分录。
老师好,我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们,借方是银行存款,贷方是预收账款对吗?
老师,25年补计提了24年奖金10万,且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万,是不是补计提分录要用未分配利润科目,但是现在25年补计提分录是管理费用,如果改回未分配利润科目,那就会影响25年利润,四季度报表也要修改吧老师,要补税呢
两个公司合伙租了一个办公室,A公司跟物业签了房租合同,房租物业管理电费是A公司付给对方,票也是开给A公司, B公司需要承担的一半房租物业管理电费, A公司怎么开票给B公司?或者怎么操作比较合规?
老师,去年12月有发票没入账,我可以做进去,把12月的报表更正一下吗?
老师们咨询一下,就是个人信息被其他公司拿去申报工资了,发现后在个税APP申诉,对方财务要求作废当年的个人清缴申报,他们变更信息,这样应该没有什么影响吧
老师好,公司购买了一辆车,户名是公司名称,是贷款买的,扣款账户是法人账户,那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款,这样做有什么要求吗 谢谢
请教一下,应交税费-未交增值税有0.81,怎么调出来。[微笑]
小规模,付对方中间费,对方开过来的发票是货的发票,我们这些货没出库,请问怎么做账
数字货币对公包兑回,怎么做会计分录
老师,我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家,我公司是一般纳税人,研发转产后的产品,借用给医院试用,有签订试用协议,试用结束后产品退回我公司,请问需要视同销售缴纳增值税吗?