你好不对的,他之前选择的是退税勾选,他应该把这个发票退回来,就是在勾选平台里面退回,让税务局那边退回。

请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
您好,我们有一批五金工具要退回给供应商,这些货物之前是开过发票给我们已抵扣,现在我们需要开具《红字信息表》给供应商,提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》,这12项货物不同时间采购,所以是不同的进项《专票》里的货物,金额有大有小,能不能开在同一张发票上,还要备注之前的发票号码吗
他现在这个操作第二个月会要求他进项转出。
好的,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师工作愉快
工作愉快,非常感谢