你好 ; 1. 是的; 应交增值税= 销项税 - 进项税 - 留底进项税%2B进项税转出; 最终的增值税是这样算的

老师你好,增值税进项税额抵扣,最后交的销项减进项的增值额,其实对于企业来说增值税就是交的整个销项税额对吗,进项部分算是在采购时交了
老师你好,增值税虽然最后交给税务的是销项-进项的增值额,实际交的其实就是整个销项税额是吗,采购时的进项其实也算是交的增值税,这样理解对吗
结转本月销项税进项税时: 借:应交税-销项税 1500 贷:应交税-进项税500 应交税-转出未交增值税 1000 其实我这里应该是贷方进项税时600,转出未交增值税是900, 本月应交增值税: 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000(我的未交增值税应该就是900) 现在我的未交增值税贷方有余额,其实应该没有余额,我应该怎么调整这100
老师,你有交增值税的那一套分录吗?销售是销售是销项,购进是进项,然后需要交增值税,销项大于进项。然后怎么转到未交增值税,再怎么转到。就是来回来回转的这几个分录的全套儿的吗
老师你好,我问下,知道销项税额,和实际抵扣的进项税额,是不是就可以算增值税税负率 增值税税负率=实际抵扣的进项税额/销项税额
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
老师,出口退税在电子税务局里有输汇率,这个汇率怎么取数?
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
你好老师,这个计算方式我知道,我的意思是问实际最后交的其实就是全部销项税额金额是吗,进项其实也算是交税了
你好 ; 是的。 你所属期内 所有的销项税的 ; 进项税是拿来抵扣的; 你 外购或者支付成本费用包括这部分进项税的
你好老师,可以抵扣的进项税额可以理解为预缴的增值税是吧
你好1. 可以抵扣的是你 进项税 取得专票 和你 预交的 税费部分的
你好,增值税不是应该按照销项税额+进项税额转出交税吗,那么进项税额其实就相当于预缴的了吧
你好 ; 进项税 是你支付的成本或者费用产生的进项税; 不是你预交的 ; 预交说的是 你 当月缴纳当月的税费或者是 建筑服务预交的税费部分
老师这个基本的我懂,那您说这个进项税算交税吗
你好; 不算是缴纳税费 ; 只是你们 要承担 购进或者支付 成本费用业务的税额而已 ; 所以才会让你 抵扣进项税的
好的老师,谢谢您了,还有个问题,您说成本费用、利润、税金这些项目最终都是由消费者承担对吗,我的理解是这些项目组成售价,所以最终都是消费者承担的
你好1; 是的;最终是这样的; 本身实际中税金部分 都是这样的
老师你好,增值税跟企业的盈亏没关系是吧,单看增值税,对企业来讲是没有得失的,增值税最终都是消费者承担的,我理解的对吗
你好 ; 1.是 。 可以这样来理解的
企业的盈亏只看损益是吧,如果是亏损了,亏损额部分就相当于企业自己承担了
你好; 盈亏 看你的利润表的 利润来判断的; 是的。 企业是自负盈亏的
老师你好,我总结一下我的理解,亏损额企业自己承担,盈利额就是消费者承担,增值税是不存在盈亏的
你好 盈亏都是公司自己来的 ; 你们只是税费比如 增值税和附加税印花税和企业所得税 ;这些税种 你们在 约定售价的时候会考虑收回来而已