同学你好 留抵退税信息表单需填报经营时间起止、先进制造业销售额、同期全部销售额、本期已申报免抵退税应退税额。

增值税留底退税事情中特定行业销售额和同期全部销售额指的是什么?
老师好,留抵退税中的“特种行业销售额”,怎么填呢?
留抵退税,特定行业销售额和同期销售额怎么填
老师你好,留底退税制造业销售额和同期销售额怎么填?急急
你好老师,增值税留抵退税电子税务局,特定行业销售,同期全部销售额根据啥填啊
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
经验时间填了。去年7月到上个月底。
如果不是特定行业这个就填0?
其它都填了,这个特定行业销售额,不懂啥是特定行业,哪些是特定行业呢?
目前列为特种行业的有: 1、旅馆业(包括旅社、饭店、宾馆、酒店、招待所、有接待住宿业务的办事处、培训中心、住客浴室、度假村等) 2、印铸刻字业(包括印刷、排版、制版、装订、覆膜、复印、打字、制作名片、铸字、印章、刻字等) 3、旧货业(包括旧货市场、生产性废旧金属收购站点、寄售调剂店、报废机动车(船)回收、拆解企业等)4、典当业5、拍卖业6、信托寄卖业。 凡从事上述行业均应办理《特种行业许可证》。
噢。好的。谢谢老师
不用客气祝你生活愉快
就是我这边填0就可以了?
对的同学是这样的
可是我这边把这一年的销售额填上。点下一步提醒我特殊行业销售的要占比销售额的50%以上呢。
没有这个要求,同学
那我咋不能点下一步呢
这个你向专管员确认下,因为我申报留抵退税没有这个方面要求
老师,那你把这次政策申请的退税路径给我下呢
自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度。(一)同时符合以下条件的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额:1.自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元;2.纳税信用等级为A级或者B级;3.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的;4.申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的;5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。(二)所称增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。