你好,你所指的手续,具体是指什么方面的呢

老师,请问农民专业合作社之前一直没有办理税务登记,也从未开具相应的发票,这个接手兼职会计前需要注意哪些问题
甲厂系由乙公司和丙商场共同投资的食品生产企业。因经营情况变化,经投资双方协商,丙商场将其持有甲厂的全部股权转让给乙公司,并签订转让协议,于2008年4月18日向产权转移中心和工商行政管理部门办理了相关的登记手续。甲厂投资主体变化后,有关各方的税务登记,正确的做法是( )。 A.甲厂、乙公司和丙商场分别办理变更税务登记B.甲厂应办理变更税务登记:乙公司和丙商场不需要办理任何税务登记手续 为什么乙公司和丙企业不变更呢
新办企业员工社保登记已办理通过,后面还需要办理哪些手续?
浙江的企业已办理职工参保登记,后面还有哪些手续需要办理?
刚注册了个体工商户拿到营业执照,是信息咨询类的,浙江的,请问后面我需要再去做哪些登记注册等?以及需要办理健康登记证吗?我的店铺在街面,另外我还有其他渠道收入,是去办理对公账户好?还是不用?对公账办理了是所有关于这块的经营收入都入银行账户,按税扣点后就可以提到私账就不用在记账报税扣税了吗?还有我现在采购店铺用品是让卖方开普票好还是不开票好?
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
员工参保登记成功,那是不是后面每个月就等缴费社保了?那这类手续去哪里办理?银行扣款手续也已办理
你好,员工参保登记成功,银行扣款手续已办理,只需要按期申报扣款就好了
哪里能查询每个月员工扣款多少?是指每月在自然人税收管理系统端申报吗
你好,可以通过银行回单,或者电子税务局系统
申报是指每月在自然人税收管理系统申报吗?
你好,社保的申报,是通过 电子税务局啊
电子税务局哪个板块?
你好,电子税务局的社保申报模块啊