借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷银行存款。

你好,老师,请问一下,我们公司销售沥青混凝土单价包括运费,那我们取得运输费进项发票,要记录什么科目
你好,老师 请问一下,我们是生产沥青混凝土的,销售单价是包含运输费里面,那我取得进项运输费发票是记入销售费用还是制造费用。
你好,老师,请问一下,我们公司是生产沥青混凝土,也有施工沥青摊铺路,那我们现在开出去施工票计入主营业务收入-项目,那所对应发生成本是先进入工程施工-直接费用吗,比如所用的沥青混凝土是我们自己生产,自己施工摊铺,还有运输费是不是也是直接计入工程施工-间接费用
老师你好请问我们做钢结构加工的运输费计入销售费用里,但也有两个小工程项目,运输公司把这些运费开在一张发票上,请问那两个小工程运费我要单做吗?还是放一起直接做到销售费用里
老师,你好,开的销项发票里面是设备,还有一个是建筑服务的安装运输费是13%,但是我们取得进项发票,建筑安装运输费是按照9税率的,那这个需要分开做分录吗?购进分录是都写进库存商品吗?主营是软件开发公司。
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
难道不是通过制造费用,然后制造费用结转到生产成本,然后生产成本在入库到库存商品,月末再把库存商品结转到主营业务成本吗
你好,你当月的都得做收入,你可以直接做收入里面,不用做到制造费用,制造费用是分不同的型号,你们生产好多种混凝土的吗?
这个运输费你能分清楚具体的是哪一个型号的,直接做到生产成本就可以的。
我们发生的运输费要付给供应商的,运输费没有办法区分到哪一个型号
你好,他运输的时候不用给你备注运输的商品名字吗?该都有备注的。
就是沥青混凝土运输。那我这个运输费用是要记什么科目
分不出每个产品的借制造费用,贷银行存款,借生产成本,贷制造费用,一块儿结转到库存商品,最后结转到主营业务成本。
我个人想应该也是这样的,不能直接通过主营业务成本吧
你能分出每个业务的来,可以的完全是可以的,因为它运输的时候都是需要给你备注运输的产品名字,它属于直接费用。