你好; 这个是计入原材料去; 到时 使用计入成本 ; 是的

我们是一家酒店预订平台,客人在预订200元的酒店后我们会返20%的积分给客人做为奖励,积分客人可以用来提现或兑换礼品,请问懂税务的老师,返现的积分个人要不要缴纳个人所得税?平台赠送的20%积分,假如客人不缴纳个人所得税,那客人提现后,提现的钱能不能做为成本入账? 假如客人用积分兑换京东卡是不是采购礼品卡的费用就可以计入成本了。
公司2018年各月主营业务收入进行趋势分析时,发现该公司12月份发生额异常,经重点抽查主要存在下列问题(售价均不含增值税,增值税税率为16%): (1)12月25日,客户用支票购买纯生啤酒500箱、绿雨啤酒2000箱。提货单和发票已经开出并交给客户,但尚未提货。公司已经确认收入,未结转销售成本。 (2)12月26日,公司发货给外地一家公司,其中纯生啤酒1000箱、绿雨啤酒2000箱,年末没有办妥货款结算手续。公司已经确认收入并结转销售成本。 (3)12月27日,公司销售原材料收款(含税)116000元,计入其他应付款,该批材料成本7500元已结转营业外支出。 (4)12月28日,公司将预收纯生啤酒1000箱商品款确认收入,未结转销售成本。 注:纯生啤酒售价100元/箱,成本50元/箱;绿雨啤酒售价80元/箱,成本40元/箱。 【问题】编制审计调整分录。
甲公司为增值税一般纳税人。假定销售商品、和提供服务(经营租赁除外)均为企业的主营业务,都符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。 2019年12月,甲公司发生如下交易或事项: (4)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。2x19年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧/20 000元、酒店土地使用权摊销费用65 000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424 000元,增值税税率6%,全部存入银行。 老师,求解会计分录
你好老师,请问我们是一家培训学院,有餐饮,酒店住宿,培训业务,现在接到一个培训业务,合同约定提供吃住,费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗? 2.餐饮部分的金额,餐厅需要怎么准确结转成本? 3.住宿部分的金额,是以现行房间价结转成本吗? 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗? 5.整个业务的会计分录怎么做呢?
公司2018年各月主营业务收入进行趋势分析时,发现该公司12月份发生额异常,经重点抽查主要存在下列问题(售价均不含增值税,增值税税率为16%):(1)12月25日,客户用支票购买纯生啤酒500箱、绿兩啤酒2000箱。提货单和发票已经开出并交给客户,但尚未提货。公司已经确认收入,未结转销售成本。(2)12月26日,公司发货给外地一家公司,其中纯生啤酒1000箱、绿雨啤酒2000箱,年末没有办妥货款结算手续。公司己经确认收入并结转销售成本。(3)12月27日,公司销售原材料收款(含税)116000元,计入其他应付款,该批材料成本7500元已结转营业外支出。。(4)12月28日,公司将预收纯生啤酒1000箱商品款确认收入,未结转销售成本。注:纯生啤酒售价100元/箱,成本50元/箱;绿雨啤酒售价80元/箱,成本40元/箱。【问题】编制审计调整分录。
今年成本不够,我们公司是一般纳税人,往年的固定资产折旧都是按月计提折旧的,我可以一次性折旧掉吗?我看到相关政策是要企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧,但是这个要符合什么条件吧? 能直接做吗
工资表里应发5000,扣除五险一金1000,还有一个未写日志扣款100,实发就是3900,这个日志扣款怎么记账
老师好,我单位租了一个门面,对方也是公司,租赁费给开发票了,给他们电费,他们是不是也要给我们开发票?
老师公司法人不申报工资不缴纳社保可以么?
老师您好,我想问一下,上个月开的专票,开错了,但是他抵扣完了,这个月可以红冲吗
老师,你好,请问一下,商贸公司的返利收入是含税的还是不含税的?
差旅费里的餐饮费可以抵扣进项税吗
申请产地证需要申请中英文章吗
老师银行手续费 汇算时需要调增吗 因为没有开票
2019年12月24日,以现金报销,销售部“余小丽”差旅费2200元。其中价款2062.8元,税款137.2元借贷