同学你好 这个按照开发票的金额
老师,您好,我们公司是建设单位,我们上游公司(也算是友好公司吧)委托给我们一个项目,标的一千万,我们帮忙跑这个项目的设计呀施工之类的,跟我们签委托合同,我们赚几个点的服务费,但是设计和施工合同是跟他们签,他们前期把一千万转给我们,我们帮他们代付每笔给乙方的款。这样子操作合规吗?
我们是房产公司,和电力公司(中标单位)签订10KV的电力工程施工合同,因工程款都支付给个人(签合同的委托代理人),电力公司现不给我们开票,让我们找收到款的个人到税务局代开,这发票能收吗?有哪些风险啊?
我们这边和业务单位签订了工抵房包销合同,流程是这样的,我们公司和建设单位签订劳务分包合同,我们给建设单位开票,建设单位给我们付款,然后我们将款再转给业主单位,业务单位给我们房子,我们再将房子委托中介公司卖出去,卖出去的房子购房人将款转入我们公户,收入怎样核算,账务怎么处理
老师,我们公司租金办公室,和房屋归属单位签订合同,但是由于对方收款账户有问题,只能让物业单位收款,给我们出具了委托通知书,但是我们租赁合同签署的是房屋公司,不是物业公司,最后钱需要汇款单物业公司,并取得物业公司开具的发票,这种情况需要怎么处理
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
整个环节应该只按照我们给建设开票的金额来核算税款吧
同学你好 对的 看你们开发票的金额
那我们支付给业主单位的款和收到购房人的房款怎么做账
同学你好 做收入结转成本就可以了
支付业主单位款项和收到购房款 具体分录是怎样的
同学你好 计入成本就可以了
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷应收
我们给建设单位开票做了个收入,你这里的也做了个收入,不就算了两次收入了
我做的这个收入就是你们开票的收入 做一个就可以 、
那是这样理解的吗, 1.我单位开票给建设单位: 借应收 贷主营业务收入 贷销项 2.收到建设单位回款: 借银行 贷其他应付款(这里是业主单位?) 2.支付业主单位: 借其他应付款 贷应收 那收到客户的购房款怎么做
借银行 贷其他应付款这个是客户 不是业主
收到客户的钱是不会退回去的吖,这个是房款,而且我们支付给业主单位的要怎么做呀
四方签订包销合同 1.我们开票给建设单位 2.建设单位给我们回款 3.回款我们再转给业主单位 4.我们委托销售销售单位销售业主单位抵给我们的商品房 5.收到客户的商品房款 麻烦告诉这几个环节的分录,谢谢
不是要抵你们应收业主方的钱吗
是和建设单位签订的劳务分包合同,业主单位对我们回款,我们再将回款转给业主单位,业主单位给我们包销的房子,然后我们委托销售单位买房子
同学你好 那就 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
借银行 贷其他应付款(这个是收房款分录?) 借其他应付款(这个是付业主单位分录?) 贷银行存款
同学你好 对的 是这样做的