同学你好 这个按照开发票的金额

老师,您好,我们公司是建设单位,我们上游公司(也算是友好公司吧)委托给我们一个项目,标的一千万,我们帮忙跑这个项目的设计呀施工之类的,跟我们签委托合同,我们赚几个点的服务费,但是设计和施工合同是跟他们签,他们前期把一千万转给我们,我们帮他们代付每笔给乙方的款。这样子操作合规吗?
我们是房产公司,和电力公司(中标单位)签订10KV的电力工程施工合同,因工程款都支付给个人(签合同的委托代理人),电力公司现不给我们开票,让我们找收到款的个人到税务局代开,这发票能收吗?有哪些风险啊?
我们这边和业务单位签订了工抵房包销合同,流程是这样的,我们公司和建设单位签订劳务分包合同,我们给建设单位开票,建设单位给我们付款,然后我们将款再转给业主单位,业务单位给我们房子,我们再将房子委托中介公司卖出去,卖出去的房子购房人将款转入我们公户,收入怎样核算,账务怎么处理
老师,我们公司租金办公室,和房屋归属单位签订合同,但是由于对方收款账户有问题,只能让物业单位收款,给我们出具了委托通知书,但是我们租赁合同签署的是房屋公司,不是物业公司,最后钱需要汇款单物业公司,并取得物业公司开具的发票,这种情况需要怎么处理
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
整个环节应该只按照我们给建设开票的金额来核算税款吧
同学你好 对的 看你们开发票的金额
那我们支付给业主单位的款和收到购房人的房款怎么做账
同学你好 做收入结转成本就可以了
支付业主单位款项和收到购房款 具体分录是怎样的
同学你好 计入成本就可以了
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷应收
我们给建设单位开票做了个收入,你这里的也做了个收入,不就算了两次收入了
我做的这个收入就是你们开票的收入 做一个就可以 、
那是这样理解的吗, 1.我单位开票给建设单位: 借应收 贷主营业务收入 贷销项 2.收到建设单位回款: 借银行 贷其他应付款(这里是业主单位?) 2.支付业主单位: 借其他应付款 贷应收 那收到客户的购房款怎么做
借银行 贷其他应付款这个是客户 不是业主
收到客户的钱是不会退回去的吖,这个是房款,而且我们支付给业主单位的要怎么做呀
四方签订包销合同 1.我们开票给建设单位 2.建设单位给我们回款 3.回款我们再转给业主单位 4.我们委托销售销售单位销售业主单位抵给我们的商品房 5.收到客户的商品房款 麻烦告诉这几个环节的分录,谢谢
不是要抵你们应收业主方的钱吗
是和建设单位签订的劳务分包合同,业主单位对我们回款,我们再将回款转给业主单位,业主单位给我们包销的房子,然后我们委托销售单位买房子
同学你好 那就 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
借银行 贷其他应付款(这个是收房款分录?) 借其他应付款(这个是付业主单位分录?) 贷银行存款
同学你好 对的 是这样做的