你好,代收代付的,这个分录没错 有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款, 借:库存现金 贷:其他应付款

老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
#提问#老师您好,我这里遇到了一个问题,麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司,我看之前的会计做的账,有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款,借:库存现金 贷:其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款,借:应付账款 贷:库存现金 这个老会计离职了,今天我问他那最后该怎么转呢?他说让我自己想怎么转就怎么转?我该怎么办呢?该怎么转呢?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
老师你好,您好麻烦帮我看这个资产负债表,其他应收款金额,和其他应付账款金额过大,其他应收款就是老板原来没有会计时,借别人的钱,其他应付款老板有时用私户给人家转钱了,我现在应该怎么调账让财务报表合理点呢?现在金税四期比较严,有点担心,麻烦老师给我一个建议
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
那付给燃气公司的那笔分录和这笔分录,我该怎么最后合并到一起呢?
另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款, 借:应付账款 贷:库存现金 最后结平 借其他应付款 贷:应付账款
我没看懂什么意思?
第一笔分录就是收到住户的燃气炉款,借库存现金 贷其他应付款 第二笔分录是跟燃气公司签了合同,比如说合同金额是800万,然后按期给燃气公司打款,他是这样做的 借开发成本 贷应付账款 付款的时候借应付账款 贷库存现金
燃气炉款这个不计入开发成本
跟燃气公司签了合同,比如说合同金额是800万 可以这样做分录 借其他应收款--住户800 贷其他应付款--燃气公司800
收款100时,借银行存款100,贷其他应收款--住户100
每期支付100给燃气公司 借其他应付款--燃气公司100 贷银行存款100
老师就是有的住户给他便宜了,或者是给他免了这个燃气炉的钱,然后就是公司替他交了,像这种,情况又该怎么入呢?
你好,这个计入公司的开发成本--间接费用,
好的,明白了,谢谢
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