你好 ; 你们印花税的 申报期是月报还是次报还是季报的?

老师,一般纳税人公司的购销合同上面没有具体的金额,每个月都有进货和发货,那这个购销合同的印花税怎么计算呢?是进货的不含税金额+发货的不含税金额吗?还是进货的含税金额+当月开票的含税金额?
印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
我们是一般纳税人,开局专票,不含税销售额是975466.85,加税合计1102277.52,收购票普票是1343324元,免税,那我们申报的印花税是按照含税申报还是不含税的申报,购销合同是进项发票和销项发票一起合计的吗
你好,我在报印花税的时候,没有明确的购销合同金额,能按照三个月内的开出去的发票,和进货发票加起来算成计税金额申报吗
老师你好,我是小规模公司,这个月就没有那个印花税,我的是按季度报的,那到时候那个印花税的话是我三个月的发票的不含税金额来填写吗?来申报