你好,影响当月损益的金额=80—120—90.4 这里怎么成本比收入还大呢,不正常啊
结转本月各损益类账户发生额·(主营业务收入600000元·营业外收入340元;主营业务成本360000元、税金及附加3000元销售费用50120元·管理费用26960元·财务费用1300元·营业外支出43000元并计算当期利润额
12月31日,本月主营业务收入为5w元,主营业务成本为1.5w元,管理费用1w元,销售费用2000元,将本月损益(收入和费用)结转到本年利润
确认主营业务收入80结转主营业务成本120用计入销售费用90.4当月损益金额为多少
一结转损益:1计本月利润总额:(收入/费用分别转入“本年利润科目主营业务收入520000其他业务收入60000营业外收入4000主营业务成本410000其他业务成本4300销售用1600管理费用3800财务费用3000税金及附加3650营业外支出160002.按利总额的2%计并结转所得税1)计提:2)结转:分录金额和计算过程
结转当月损益,主营业务收入1200000,主营业务成本800000,税金及附加10000,管理费用20000,销售费用100000
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
我发错了老师主营业务成本为70但是销售费用和主营业务成本都是费用类科目借贷方向为借增贷减啊借销售费用90.4应该是加90.4啊
你好,费用类科目和成本类科目,本来就是借方表示增加。
那销售费用在借方为什么不是加90.4
你好,销售费用,增加本身计入借方 但是计算对损益影响的时候,因为会导致利润减少,所以是减去啊