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开出销项负数怎么做凭证

2022-07-27 08:22
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齐红老师

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2022-07-27 08:27

借应收账款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数

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借应收账款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数
2022-07-27
你好!开出的销项税额负数,直接与本月正常开的发票销项税额汇总进行税务处理,即可。
2022-03-13
这个是需要单独按负数发票做分录处理。需要单位做分录。销项正数发票是按正数发票做账务处理,挂不同的应收账款的客户名称
2020-10-13
同学你好 直接做负数的
2022-07-04
您好,不需要的呢这个
2022-10-25
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