你好; 借管理费用-维护费贷银行存款 。抵减:借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷 管理费用-维护费

老师好!我是一般人,给我写一下税控技术维护费280的完整分录?
老师好!我是一般人,给我写一下税控技术维护费280的完整分录?
老师,一般纳税人收到一张280元税控技术维护服务费的发票,怎么记账
老师你好,税控盘开的技术维护费280开的是电子普票,我们公司是一般纳税人,我想问下普票可以抵扣吗 还是说必须是转票才可以
老师,交的280元税控盘技术维护费,是不是可以全额抵减增值税?具体分录该怎么写呢?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
你好,如果我这边没有公司,我和其他公司合作业务,对方让我提供身份证号码要反向开票,我这边涉及交税吗?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?
抵减:借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷 :营业外收入,不是贷营业外收入吗?
你好; 不是的;冲你的 管理费用去哈
放在管理费用—办公费里,可以吗?
你好; 可以的; 如果没有维护费明细的话; 就计入办公费去的
好的,谢谢!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
这个月没税,这两笔分录能同时做吗?还是先做支付的分录,等到有税的时候再做抵减分录?
你好; 你要抵减的话; 你申报表写了。 那么就可以一起做 两笔的 ;
这个月没税,申报表得下月初报,没税实际抵减税额那栏应该是0,是不是不能做第二笔分录?
你好; 你可以申报表里面申请抵减; 到时留底即可; 然后两笔分录一起做账即可
这月没税,第2栏本期发生额可以写280,第4栏本期实际抵减额可以写280吗?
你好; 没有税费; 你本期实际抵减写0 ; 到时留底280即可; 以后抵减
那是不是应该抵减280那月才能做第2笔抵减分录?
你好 ; 看你自己嘛 ; 我是怕你后面忘记抵减分录; 你确实 不想现在做; 也可以后面抵减做
我是觉得本期实际抵减税额写0,会计上有写了抵减分录,是不是不相符啊?
你好; 其实是可以的;实际中 只是申报表没有抵减增值税; 但是你申报表是体现了留底部分; 况且你 做了抵减分录; 月末也得结转减免税额到未交增值税借方; 体现留底的; 这样就一致了。 可能是你自己理解没有转换过来而已 ; 其实是 可以的;我实际中 都是按我说的做的 ; 是 合理的
老师,我还是没转过来,您先把月末结转减免税额的分录写给我,我先按您说的做上,有时间我再想想,按您说的分录都做上,申报表就按这样填吧?本期数写280,实际数那栏还写0,我没有提问次数了,您把分录和申报表那样填对不对都告诉我一下
你好 ; 是的 ; 对的哈 ; 对的 借管理费用-维护费贷银行存款 。抵减:借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷 管理费用-维护费