你好; 借管理费用-维护费贷银行存款 。抵减:借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷 管理费用-维护费

老师好!我是一般人,给我写一下税控技术维护费280的完整分录?
老师好!我是一般人,给我写一下税控技术维护费280的完整分录?
老师,一般纳税人收到一张280元税控技术维护服务费的发票,怎么记账
老师你好,税控盘开的技术维护费280开的是电子普票,我们公司是一般纳税人,我想问下普票可以抵扣吗 还是说必须是转票才可以
老师,交的280元税控盘技术维护费,是不是可以全额抵减增值税?具体分录该怎么写呢?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,用现金发的工资,需要交社保吗
2021年10月15日成立的公司,原3个股东,其中一个股东后面未参与经营,相当于实际已经退出,一直没有做工商变更,现在想做变更,可以以1元转让股权给另外两个股东吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
抵减:借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷 :营业外收入,不是贷营业外收入吗?
你好; 不是的;冲你的 管理费用去哈
放在管理费用—办公费里,可以吗?
你好; 可以的; 如果没有维护费明细的话; 就计入办公费去的
好的,谢谢!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
这个月没税,这两笔分录能同时做吗?还是先做支付的分录,等到有税的时候再做抵减分录?
你好; 你要抵减的话; 你申报表写了。 那么就可以一起做 两笔的 ;
这个月没税,申报表得下月初报,没税实际抵减税额那栏应该是0,是不是不能做第二笔分录?
你好; 你可以申报表里面申请抵减; 到时留底即可; 然后两笔分录一起做账即可
这月没税,第2栏本期发生额可以写280,第4栏本期实际抵减额可以写280吗?
你好; 没有税费; 你本期实际抵减写0 ; 到时留底280即可; 以后抵减
那是不是应该抵减280那月才能做第2笔抵减分录?
你好 ; 看你自己嘛 ; 我是怕你后面忘记抵减分录; 你确实 不想现在做; 也可以后面抵减做
我是觉得本期实际抵减税额写0,会计上有写了抵减分录,是不是不相符啊?
你好; 其实是可以的;实际中 只是申报表没有抵减增值税; 但是你申报表是体现了留底部分; 况且你 做了抵减分录; 月末也得结转减免税额到未交增值税借方; 体现留底的; 这样就一致了。 可能是你自己理解没有转换过来而已 ; 其实是 可以的;我实际中 都是按我说的做的 ; 是 合理的
老师,我还是没转过来,您先把月末结转减免税额的分录写给我,我先按您说的做上,有时间我再想想,按您说的分录都做上,申报表就按这样填吧?本期数写280,实际数那栏还写0,我没有提问次数了,您把分录和申报表那样填对不对都告诉我一下
你好 ; 是的 ; 对的哈 ; 对的 借管理费用-维护费贷银行存款 。抵减:借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷 管理费用-维护费