你好 借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
属于管理费用啊?管理费用需要设置一个残保金的明细科目吗?可以直接借,管理费用,贷,银行存款吗?
你好,是的。 需要先计提,然后再做缴纳分录才是的
不计提有什么影响没?老师
你好,不计提,就属于账务处理不规范
规范的处理,所有费用都需要先计提再支付吗?
你好,不是所有的费用,而是部分。 比如工资就需要计提 办公费就不需要计提