你好,借;待处理财产损益 累计折旧 贷;固定资产 借;其他应收款 等科目 贷;待处理财产损益

老师,昨天的问题需要问一下,增值税报表填写在未开票收入那里了,会导致增值税和所得税收入不一致吗? 我们在账上需要体现780的销项税额,借方记到哪里呢
业务收购小麦明细表会计要核对金额吗有50笔呢
老师您好!应交增值税—出口退税,贷方有余额,其实退税款已经收到了,应交增值税—进项税额,借方有余额,就是已经退了的增值税,我可以把这两个科目一借一贷平了吗
公司停员工的社保,怎么操作
人在江苏上班,月工资1万,个税应该多少? 然后有一个孩子,父亲还在,母亲不在了,老婆没有用到减免,这样这个人最后个税可以减免多少? 最终这个人的个税应该交纳多少?
燃烧机、空压机 属于环保设备吗?
五金产品电线,电缆是不是选择哪类开票?
还有这两道题,同一个答案,一道题里对,一道题里就不对。
待摊费用最长能摊多少年?
你好老师,用 应付账款 暂估成本,用其他应收款的借方余额冲部分应付账款,这个合并会计分款怎么写呢?
没有待处理财产损益这个科目怎么办
进项税额需要调出吗
你好,应该是有这个科目才对,你可以添加一个试一下。
你好,如果是人为原因导致的话,跟这个固定资产目前价值相对应的进项税额需要转出的。
添加不了,这个科目可以用其他科目代替吗
你好,,你可以找你们的技术人员,让技术人员给你添加一。实在不行,你就用固定资产清理。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心快乐