你好; 你们这个实际业务是你公司跟对方发生的还是 总部跟对方发生的; 因为要考虑别虚开
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
老师你好:就是5月的银行款有两笔未做,月底的.6月做账,银行账怎么做,把五月回单打出来直接做,还是怎么处理?
印花税申报时,应税凭证数量如何填写,商贸企业,实际大部分都是没有签订合同的,销售出去的大部分都是个人,没有合同
老师好,有家公司他没有水资源用量,我公司有,两家公司签订了协议,我们出售他们水用量,他们打款到我公司,那我这边做帐是入营业外收入是吗?
日本冬青是一种树,属于农产品还是林产品?
老师你好。请问收到代帐费有26年的怎么做分录
老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?
老师我们有个对公账户,怎么查开户网点。。。
老师,请问现行公司法中,认缴变成时间大约需要几年?
其实就是,一个公司里面有两家点,一家我们的,一家连锁公司,款是打到连锁公司,我们跟连锁公司要钱,可是这个钱呢,是供应商开给连锁公司的,再对方的供应商款打给我们。现在就是我们自己给连锁公司开专票,打款直接打我们。等于我们是他供应商了
你好; 可以的; 如果确实是 有相关业务 ; 那你们可以可以开票 ;
现在就是跟对方谈费用的事,我要考虑哪些问题,我们自己开票是不是就不应该扣我们费用了
你好 ; 是的; 如果已经开票了。 就不应该扣费了 ; 除非你们合同有其他约定的费用;
等于是借用她们的平台
你好; 对方应该要收取平台使用费的; 你们 到时要扣一定平台费的
我有什么要注意的吗,比如计算哪些,会不会亏等
你好; 注意 让对方开票 ; 注意你们的 价款 含税金额包括税费部分; 避免亏损