同学,你好 按照合同金额,申报

歺饮业印花税购销合同怎么申报
之前申报印花税,税源信息采集里有购销合同的税目选项,这个月起申报表改版了。没有购销合同选项了。请问怎么选。还需要报印花税吗
请问购销合同印花税怎么申报?
7月新印花税,购销合同怎么申报,电商行业都是销售给个人,没有合同,要怎么填写印花税申报表
印花税只申报运输合同,没有申报购销合同是怎么回事
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
2021年至2023年是高新企业,现在2026年3月被税局查,要补缴税。被查研发费用没有成果,这种情况怎么办呢。问买几百万材料上哪里去了?
老师好,一家售电公司,2024年与一家客户签订了售电合同(事业单位),合同期限3年,执行一年后因售电公司原因终止合同,客户日常电费都是直接交给国网的,国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金,客户收违约金需要开具发票吗?这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况(非价外费用)?
老师,我们是分公司,汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,受托为乙公司加工一批烟丝,乙公司提供的烟叶成本49 140元,甲卷烟厂收取含增值税加工费2 436元。已知增值税税率为13%,消费税税率为30%,甲卷烟厂同类烟丝不含税销售价格为75 680元,乙公司同类烟丝不含税销售价格为78 000元,计算甲卷烟厂该笔业务应代收代缴消费税税额的下列算式中,正确的是( )。老师,这道题不明白
老师好,企业2014年成立注册资金2000万当年实缴到位,后股东用在建工程房产继续投入3000万,当时会计把这3000万记入资本公积,去年做减资,减资后注册资金为300万,现在股东账面欠企业2000多万,如何把资本公积3000万和减资1700万合理合法拿出来,让账面股东不再欠款
老师:出售旧车冲的是固定资产清理,但必须得报增值税,导致申报的增值税销售金额与申报企业所得税里的营业收入金额对不上,这样可以吗?会被税务局查吗?
我新来一个月的会计老总让我清理往来挂账,今天他直接通知我们主管去取现金30万,他应该是给客户送礼或者其他备用,主管直接去取,但是这现金就这么趴着,我们主管管别的公司,现金在账上趴着,老总回头就质问我怎么处理现金,又挂账增加,但是不叫上我们主管说,我如何处理?人家主管不说不能取现,我能直接说吗?
我们是代理进口行业,请问按多少申报?
同学,你好 代理服务,不需要缴纳印花税
同学,你好 代理服务,不需要缴纳印花税
但是税务局给我们核定了,我们要0申报吗?
我发现逾期了,可以补申报吗?
同学,你好 可以0申报
老师,我们是代理行业,一部分货值,一部分服务费,货值也得填到增值税申报表的主表上申报吗?
同学,你好 货值?那你不是代理,你们是买进卖出吗?
代理进口货物啊!帮别人进货的!有服务费部分和货物部分,货物是客户的,只是国外货物发票只开给我们,我们再开给客户!请问,这种,增值税怎么申报?印花税用不用交?
同学,你好 那你就是买进卖出 你需要按照货物金额,申报印花税,按照购销合同
没有差价,只是赚取代理服务费,也要交印花税吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
购销合同,是购➕销交印花税吗?
那这样的话,我们就不仅不赚钱,反而交印花税啊!这不合理啊!
而且我们的货值很大!服务费才一点点!
同学,你好 那你应该让对方直接给实际付款人开具发票,而不是给你开
客户他们没有代理进口资质的,国外只给我们开的!因为我们有代理进口资质!
同学,你好 所以你们就要缴纳印花税
我们挣的钱还没有印花税多了!
老师,确定要交印花税?
同学,你好 这个确定的
老师,是(购进➕销售)乘以万分之三吗?
同学,你好 嗯嗯,是的