你好 公司给员工购买了工伤保险 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款等科目 然后收到了保险公司的赔款 借:银行存款,贷:其他应付款
公司员工受伤后的保险赔款赔付到公司帐户,会计分录怎么做?然后这笔款怎么给到员工?
保险公司赔付工伤死亡款打到公司了然后又支付给工伤家属了,这分录咋做
公司给员工购买了工伤保险,然后收到了保险公司的赔款,怎么做分录
收到太平洋保险公司赔给员工工伤赔款,怎么做分录?
老师,公司员工受伤保险公司的赔款,然后赔给员工这个分录咋做
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢