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老师问一下,我们外销报关是按美元报的,收款是按人民币收款,那我记账凭证怎么做?

2022-07-28 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-28 15:25

这个没事 按照收款的人民币做分录就可以

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快账用户2700 追问 2022-07-28 15:31

老师那是不是有差额的?

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齐红老师 解答 2022-07-28 15:34

做汇兑损益就可以了

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快账用户2700 追问 2022-07-28 15:46

老师我还是不明白,那我开美元发票做销售的时候这里的币别选美元的。收款人民币了的话我这里的币别选人民币了。那我结果2组分录还是平不了的

老师我还是不明白,那我开美元发票做销售的时候这里的币别选美元的。收款人民币了的话我这里的币别选人民币了。那我结果2组分录还是平不了的
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齐红老师 解答 2022-07-28 15:47

差额做汇兑损益就可以了

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快账用户2700 追问 2022-07-28 15:47

还是我美元开票做销售的时候也安人民币做分录吗?

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齐红老师 解答 2022-07-28 15:53

同学你好 对的 也是按人民币的

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快账用户2700 追问 2022-07-28 16:01

老师这样的话我分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:17

同学你好 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)

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快账用户2700 追问 2022-07-28 16:42

老师我们是生产企业

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:50

 :账务处理如下:   1、购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。   借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等     贷:银行存款/应付账款等。   2、出口货物   借:银行存款/应收账款等     贷:主营业务收入   结转成本   借:主营业务成本     贷:库存商品。   3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:   借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)       应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)       主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)         应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。   4、收到出口退税款   借:银行存款      贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。

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快账用户2700 追问 2022-07-28 16:54

老师这些不是我想问的问题哦

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:59

这个是生产型企业的出口退税分录

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快账用户2700 追问 2022-07-28 17:03

老师出口退税分录我知道,我就是问的我们外销报关是按美元报的,收款是按人民币收款,那我记账凭证怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-28 17:08

按照人民币来做就可以的

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快账用户2700 追问 2022-07-28 17:09

老师,那如果定金付的是美元,后面付的是人民币,那应该要怎么做了?

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齐红老师 解答 2022-07-28 17:12

你美元换成人民币就可以了

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这个没事 按照收款的人民币做分录就可以
2022-07-28
你好, 借银行存款 贷主营业务收入
2022-07-28
这个没事 按照收款的人民币做分录就可以
2022-08-05
您好!收入是换成人民币的金额
2022-10-24
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2022-06-22
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