同学你好 核销了然后重新办理

跨区域涉税已预缴税金,外经证经营地址填错,应该怎样更正?
老师您好,1.我单位跨区预缴增值税,在办理外管证时跨区域经营的地址具体到门牌号时号码填错了,目前外经证已审核通过,请问这个还需要更改重新提交吗?还是说报验时主管税务机关没错就可以2.我单位本月只有建筑服务费销项可以用13%的进项专票进行抵扣吗?
老师,办理外经证,开劳务票,网上跨区域预缴税的时候,计税方式本来应该选简易计税,选成了一般计税,税已经交完了,怎么处理呢?
老师,跨区域涉税事项如何填报,整个流程是怎样的?假如整个工程600多万,是不是可以分多次开外经证?这样避免一次预缴全部的税费
建筑服务跨区域业务,已在经营地电子税务局完成报验,下一步应该做什么?填写预缴表吗?
老师,我想问一下我们公司向2个个人房东租赁了两间房子作为公司办公场地,一个房子半年支付房费30275,一个房子一年85000元,房东个人要给我们公司带来发票,这个需要缴纳个人所得税财产租赁税,房产税,印花税各多少钱,还需要缴纳其他税吗,这个税费有谁承担
之前股东转入公司的款都做在其他应付款,现在要把其他应付款转实收资本。(其中a股东转入的款项还有多。b股东转入的款项少不足)现在a股东把多转入的款借b股东做实收资本,这个会计分录怎么做。账可以这样做吗
老师好,税局让按他们给核定的利润率补交2022年到2024年3年的企业所得税,怎么补交?
郭老师,所得税税率多少,怎么算
老板办公室购买的热水器和6800的储物柜如何入帐
之前开的现代服务*代理服务费 现在改成什么了? 什么时候改的?
公司成12年,之前只有出纳,没有会计,公司业务涉及矿山、石材加工、家具、铝合金等板块,现要建立管家婆账套,请问该怎么建立
2023年9月份付过一笔信用报告款给某公司,2026年6月收到对方公司一笔1000元的信用报告补贴款,这个钱我应该计入营业外收入?? 跟那家公司往来都清掉了,我们付给他们6000,他们开给我们6000发票。这次他们转给我们的1000该怎么做账
老师,我公司法人和对方业务员签的购销合同,可以这些货的的进项发票开到公司,公司正常销售做收入,这个合同对于公司而言可以作为合同流吗
老师,报关费专票税务做不抵扣勾选,原因是选择用于免税项目吗
核销?就是办理那个经营地涉税事项反馈表吗?
同学你好 对的 是 这个哦
原来预缴了增值税、企业所得税、印花税,填表时征收项目栏需要分3次填写吗?
为什么是分三次 一块分开预缴不行吗
征收项目栏不是每次都只能选填一个项目吗?
那你就分开申报吧