你好!1.按规定需要取得发票,和税票一起,再结转固定资产
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,现在我来一个公司上班,这个公司以前购买材料,然后又以单项包工的形式请人施工,建高架房仓库,资金一直没有通过对公账户,现在仓库建成要投入使用了,多数资金也已经付了,在账目方面我要怎么处理呢?是把各种材料发票开过来,再把各方施工的发票补过来计入到固定资产吗?可是其中有些发票是补不过来。我应该怎样处理这个账目?
老师你好,我们是有限责任公司,刚成立,我们公司的股东是一个事业单位。财政拨款资金给我们公司用于建设一个工程项目。请问在建设期我们公司要交哪些税?我公司的分包商应该给我公司开增值税专票还是普票。涉及到的增值税如何进行账务处理?谢谢!
老师,我单位是建筑施工企业,前几天中了一个垃圾清运系统的项目,现在这个项目购买了垃圾车等设备,下面的项目公司给我们单位开垃圾车等发票。我怎么进行账务处理!而且我们单位没有固定资产。
请问哈老师,我们是行政单位,目前还有基建账,现在有几个问题,一个是:我们业主方已经帮施工方代缴税款,并取得税票,无发票,可以转固定资产么?一个是:基建账中的基建拨款,在项目转固定资产后如何处理账务。谢谢了
银行利息收入怎么做账
我申报免扺退税申报表时提示企业申报数据存在汇总表免征和抵扣税额与增值税申报表存在差额,如何解决?
居间费一个亿,转入个人账户扣税多少钱,公司账户扣税多少钱?没有成本发票,没有人员工资
为什么不是借长投 贷主营业务收入,不明白为什么有资本公积
别人公司欠我们老板100万,对账的时候金额是100万我老板签字了,但是今天老板发现实际银行就到账80万,少了20万,这个怎么办?
老师你好,我给客户开票开多了90块钱,预付账款上不够我怎么办,上个月开的票
老师2问3年2个月和5年2个月是怎么看出来的?
老师使用权资产是怎么算出来的?没看明白
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
关于交易费用,比较乱!
2. 基建账中的基建拨款,以前是做什么分录呢