同学你好 至2018.12.31已提折旧=1500/15*1.5=150,账面价值=1500-150=1350,大于可收回金额1209. 减值金额=1350-1209=141; 2019年折旧=1209/13=93,2019年末账面价值=1209-93=1116

请问老师这道题要如何解答呢,详细过程谢谢老师
老师 这道题怎么做请详细写出解题过程,谢谢啦
老师,请问这道题怎么做,写出解题思路和步骤,谢谢啦
求解这道题五个问题的详细解答过程。谢谢老师!
请问老师,这道题四个小问的详细过程怎么做出来?需要详细过程。麻烦解答,非常感谢!
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
1.从17年06-20号投入使用,那么应该从7月份开始计提,从17年7月到18年12-31其实是不足1年半的,毕竟投入使用的时候是从17.-06-20开始,那么在17.7.20才够一个月,以此类推,可以这样理解吗老师?还是说我考虑的太多了,只考虑月份不用考虑具体日期? 2.既然要算19年的账面价值为什么还要算18年的折旧和账面价值,为什么不直接用可收回金额的账面价值减去折旧93? 3.这个可收回金额其实就是账面价值是嘛?
1、只需要考虑月份,不用考虑天数 2、你得先算出账面价值,才知道账面价值和可收回金额谁高 3、如果可收回金额低于账面价值,那么可收回金额就是减值后的账面价值