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收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益

2022-07-31 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-31 08:03

你好,学员,这个记入递延收益的

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快账用户1805 追问 2022-07-31 08:06

如果记了专项应付,冲减公积有没有问题

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:08

这个可以重分类到递延收益科目的

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快账用户1805 追问 2022-07-31 08:11

专项应付调到递延收益,之前冲进的在建工程也去一并要调出来吗

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:24

是的,要调整,实际没有在建工程吧

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快账用户1805 追问 2022-07-31 08:39

暂时没有,因为这个项目还在前期拆迁阶段,拆迁了地应该属于我们,以后项目是

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:40

那就冲减在建工程

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你好,学员,这个记入递延收益的
2022-07-31
你好,计入管理费用,因为这个补助目前还不是归你们
2021-01-08
那你这个补助就相当于是你的销售补助呀。作为你的补助收入处理,而不是专项应付款。这如果说你没有达成这个目标,这个补助要退回去,这个也是冲减你的这个补助收入。
2021-01-15
您好。是可以的,谢谢
2022-08-17
你好,同学。 借,固定资产 贷,无偿调拨净资产 你这款项用掉时,就冲专项应付款
2021-06-17
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