对的,是的,可以这么理解的。
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
错过的这个直播,去哪里看回放?
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的,员工7月份出差的住宿票发票日期开的是8月4日,但实际上是7月份出的差,这张票这个月可以抵税吗?
老师好,我们是8月1日成为一般纳税人的。员工7月份出差的火车票,现在才拿过来报销,这张7月的火车票可以抵税吗?
老师,我今天给客户开的运费发票,单子是7月的单子,那8月做应收,利润就在8月了,单子是今天开票,我想把利润还是属于7月的,我应该怎么做呢?
你好,运输单你给客户开的是七月份吗?你这样的话,你应该七月份做无票收入,八月份开了发票,红冲无票收入在做八月份的。
比如美元是13000,人民币2500,这个金额,7月8月的各个分录可以帮忙写一下嘛?我第一次上手还不太熟悉,谢谢老师了
借银行存款贷主营业务收入 七月份的分录。
8月分 借应收账款负数贷主营业务收入负数, 然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入
做完发票的分录后,我也是在8月收到这笔款的,那再做分录借银行存款,贷应收账款,是吗老师
可以的可以这么做的。