不能提交的你没法提交,你提交了之后,你这相当于已经勾选了
老师,实际工作中进项税一般什么时候勾选认证啊?比如本月没有销项勾选吗?是根据销项税额开勾选吗?比如有100的销项,有300的进项,我这月就勾选够抵扣这100的就行了?还是全部勾选,以后留抵呢?
老师,一般人如果想交点税,7月只有一张进项票,是不是可以不进勾选认证系统进行认证抵扣,下个月或者以后想抵扣的时候再进入系统,找到7月份这张票再勾选抵扣,然后几月勾选就抵扣在那个月份了是吧?
老师 那个进项抵扣勾选 是进去看看有什么可以勾选的进项发票 然后勾选了几条 下面就会显示那个合计金额吗? 然后比如我算好我想勾选2万,我可以进去勾选大概这么多金额的进项票吗?
老师,在增值税进账平台中看这个月可以抵扣多少税,在发票勾选界面,我只想看看有多少进项税了,我还想看下一页,是不是点击提交,点击提交之后出现这个,是点击确定吗?
老师,进项认证抵扣的话,我这边想看看未勾选的进项税额是有多少,是全勾选,然后点提交,就可以查看了吗?
,请问老师 1,员工工伤住院治疗费和医药费,开个人抬头发票 2,员工没工伤的住院费和医药费,开个人抬头发票 3,员工没工伤买药,开具公司抬头的医药费发票, 3种情况,交个税吗?可以税前扣除吗?
老师你好,24年度工资薪金800万和25年大概1100万缴纳残保金有什么区别,2025年每月平均在职人员90人,24年度平均在职人员60人左右,谢谢老师
办营业执照增项需要带什么材料都
发现小规模公司2024年第四季度企业所得税利润总额和汇算清缴利润总额对不上,汇算清缴忘填营业外收入,调增了两万6,当时交了11.65元,由于第四季度已经不能更正就不改了,以目前的报表为准,现在想更正汇缴,把利润总额填正确,但是把调增减少,交还是11.65元,就不知道会不会查我
制造水表的企业30多人,评上了高新技术企业,但是后续为了继续申报高新,研发的台账是沿用去年的,实际后续业没有做研发估计,成本管理混乱,问了公司没有BOM表,从来不盘库,5月份出入库统计和材料入库出库表要了也没有,该报送缴费的表已经完成了,接下来如何开展工作
甲公司为增值税一般纳税人,该公司发生交易性金融资产业务如下∶(1)1月4日,从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购入的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)1月21日,甲公司存出投资款专户收到债券价款中包含的应收债券利息25万元。(3)5月31日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)6月28日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元,转让债券应交的增值税税额为1.2万元。根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1、根据资料(1),甲公司购入该交易性金融资产的初始入账金额是()万元。A625B637.5C655D6302.根据资料(1)和(2),下列各项中,1月21日
高新技术企业有哪些风险疑点
老师这个啥意思,能不能大白话说下增加流动资产投资啥意思呢
4月发生业务,没开发票,没收到钱,要不要做账,怎么做
工商年报当中的纳税总额指的是2024年银行实缴包含个人所得税的金额吗
老师,我这边是要认证抵扣7月的进项税额。您看一下,7月不含税销项收入是32246.03,我这家公司所在行业的税负率为3%,我计算了一下,可以抵扣的进项税额为31278.65,那我这边就可以在认证平台里面勾选小于31278.65这个金额的进项税额。我现在是不清楚,我该怎么在勾选平台里面去操作。
老师,因为增值税税负率不能低于3%,那我就可以勾选认证小于31278.65这个金额的进项税额来做抵扣。我该怎么在平台里面去操作认证抵扣。
你这个算法不对,应该是销项税额减去进项税额)/不含税销售额=3%
你看一下的,你是不是用了收入减去X
老师,我算错了,我刚刚重新算了一下,可以抵扣的进项税额算出来是3224.59。老师,那怎么在勾选平台里面去操作呢?
你找发票税额只要是这个金额的都可以。
凑不起来的可以多一点,少一点没有关系。
老师,我查询了一下,未勾选的,从2020年截止到2022年7月31日的,怎么会有这么多未勾选的呢?一般,当期的,不都是在当期就认证抵扣了的吗?
那你得看下你们之前是不是多收了很多发票没有抵扣。
这个没发给你你核实的,你需要自己核实。
老师,我刚刚查了下已勾选的,为什么查不到之前已勾选的记录呢?
你要查几月份的所属期是几月份?
老师我没明白您的意思。因为,我查了从2020年开始截止到现在,有很多未勾选的,所以,我就想的,看看之前已勾选的能不能查出来什么数据的
你之前已经申报过了,你想要查的话,你应该在底裤统计的页面有一个抵扣统计查询明细下载在这里面看。
老师,我现在是想抵扣7月份的进项税额,我应该怎么操作。我查询的未抵扣的,怎么从2017年开始,就有未抵扣的了,2017-2022年的,有很多未抵扣的。我是不用管以前年度的,只用从2022年未抵扣的,开始看吗?
你看一下你手里的发票有吗?只要没有勾选的,这系统里面都有的,你都可以抵扣。
你们交接的时候是怎么交接的,你得问一下之前的人一七年的业务是什么业务的,具体的是什么原因没有勾选?
老师,前会计还没跟我做交接的,她过段时间才离职,她这几天都不在公司,刚刚问了下她,她说,以前年度的,都没有收到发票,她也不敢抵扣。老师,像这种情况,我该怎么处理?
需要问下对方企业当时购买的是什么业务的,还有你们单位支付给对方的时候应该有业务联系或者是合同。