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老师,我外账用的是亿企代账软件,导出的进项普票开票账目是待查验补全获得,这是什么意思?影响记账吗?这是2021年11月开的票,但是我没找到,

2022-08-01 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-01 17:03

你好同学没影响的,就是说有些操作的可能是他有这么个设置,但是你没操作,因为你自己的代账软件,所以没事儿的。

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你好同学没影响的,就是说有些操作的可能是他有这么个设置,但是你没操作,因为你自己的代账软件,所以没事儿的。
2022-08-01
是否可以勾选发票 若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务,最好别勾选,有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额,可以按实际金额勾选。 调整账目不一致的方法 不勾选发票:若不勾选,将多出来的进项税额用红字冲销。借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。 按实际金额勾选发票:确定实际认证金额 Y。认证时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)Y,贷:应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销,借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。
2024-12-14
是的,当月没有作废成功。下月开一张红字发票
2023-12-07
同学你好 就是增值税 有进项抵扣就可以少交
2022-11-25
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
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