你好,你们是一般纳税人嘛开百分之3
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
我单位是一般纳税人,收到设计费、检测费、认证费等专票,这些发票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。对方开的发票有的是3%,有的是6%。进项都按票面上的进项税额吗?都直接借:管理费用,应交税金,贷银行存款。这个发票抵扣相关的账务处理哪里有详细的资料?
我公司开出了工业仪表的检定费发票税率3%,税务局提示相应的进项票税额不能抵扣,哪种票不能抵扣呢,进项票只有工业仪表的计量检测费税率6%,是这个票不能抵扣吗?
老师,请问建筑公司开出去的劳务费发票是3%的征收率,3%是不征税收入收到的,进项是不能抵扣的,那同一个公司怎么区分哪些是可抵扣的,哪些是不可抵扣的呢?
老师滴滴出行科技有限公司开出的客运服务费免税的这个就不能抵扣进项税是吧,如果税率是3%的电子普通发票就能按3%来抵扣进项税是吧
老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
旅游景点可以申请定额发票可以吗,比如门票,各种娱乐设备等的费用
老师,2023年成立的公司,注册资本实缴时间限制最迟是什么时候?
员工已经离职,但仍给报个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么跟专管员沟通呢
老师,我们是房地产开发公司,挂在一个建筑公司的名下,是甲供材,然后劳务就分包给了一个包工头,也开了农民工工资账户,申报了个税,那么劳务费可以直接要劳务公司开给我们吗?还是必须要建筑公司开工程服务的发票给我们?
老师,有一个管理费用的科目,7月份发生7900块,结转损益以后,他在科目余额表完全显示不出来,利润表却有这个数,可能和我刚开始新增科目错误有关系,当时登记发生额在贷方,现在8月份才发现,但是7月份的不能反结账了,现在如何处理把他的发生额转到另一个科目表里头
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
是一般纳税人
一般纳税人发票税率要开具百分之6的
这样才能抵扣,开具百分之3不能抵扣
那就是说 我有6%的进项票,我需要开6%的销项票就能抵扣,但是这种检定费也没有成本什么的,6%的进项就相当于6%的销项的成本吗?
老师您在吗
呃呃,是这样的呢这样就可以抵扣,也可以入成本
不入成本记费用也可以的吧
那如果不抵扣的话进项票的分录怎么写呢?
不能抵扣就不认证了,直接税额并入成本里面
借主营业务成本 贷银行存款
那就是如果我还开3%的票,本月有6%的进项票,进项就都计入成本就可以了是吧
借费用 贷银行 不写成本可以吗
也是可以的呢,可以哒
那比如我上个月进项6%,但是这个月才开出3%的票,上个月做账时候就已经要做成本了吗?
可以开出发票的时候做成本的呢