货物3万 是赠送的吗 是的话可以 视同销售
你好,老师我想咨询一下文化事业建设费的问题,我司主要从事的是公关策划,市场传播策划,企业形象策划等业务,但是之前因为不了解情况,营业执照里面有广告服务,因此给了客户可以开具的发票内容里面有广告代理服务,但是我们并不发布广告,只是帮忙写方案,然后按照客户要求,找第三方供应商来进行宣传,我司这样的情况是否要缴纳文化事业建设费呢
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师请教一下 我公司为客户提供7w的健康管理咨询服务费、开了7w的服务费普票、同时提供了3w的货物。请问货物入账计入 宣传广告费 还是。
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师,你好,一家品牌管理公司为我们提供了退税的服务,发票开的是其实咨询服务~咨询服务费,我们入账的时候是入服务费还是咨询费?
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
7w里含3w的货
做主营业务成本 开出去的发票做主营业务收入
直接记账 借银行存款。贷 主营业务收入 月末一次转结成本的时候 转结出来就行?还是这3w 需要另外些记账凭证
是的 不需要做其他的