你好这个题目的答案是B对的

麻烦老师看看税务师第四题,进行解释,谢谢
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麻烦老师看看税务师第四题多选题进行解释,谢谢
代账公司上班,11月初的时候,有一个公司的业务同事已经报税了,但是还没有处理发票(没有销项发票,进项专票有两张,一张13个点,一张1个点的)我来接手之后才将凭证录入系统,发票我怎么处理呢?如果进项不急着抵扣,是不是就可以先不做勾选,发票认证了,是不是意味着就要作为进项抵扣来核算呢
个人的房屋出租给别人。怎么在电子税务局代开租赁发票给对方?具体的操作流程是什么
我把个人名下的房屋出租给别人当办公室使用。对方要求我开公司名字抬头专票给他。我可以开吗?
老板把公司名下和个人名下的房屋出租给别人。对方要求开发票给他。请问个人名下的房屋和公司名下的房屋需要缴纳什么税费?
老师,一般纳税人可以给个人开专票吗?
请问老师,总公司是一般人,分公司可以是小规模吗
老师您好,小公司是不是老板不重视财务?
公司投资其他平台200万怎么写分录
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日,那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗
麻烦老师列出计算过程
业务1应交增值税是148.62 业务2应交增值税450/1.06*0.06=25.47 业务3应交增值税120/1.09*0.09=9.91 业务4应交增值税1350/1.09*0.09=111.47 合计是148.62+25.47+9.91+111.47=295.47
老师,业务四不是还有购进吗,不是还有进项税吗?
那样计算这个题目没有答案了
那怎么知道是没有计算那个进项呢,题目问的应缴纳增值税了
抵扣进项税就没有答案这里
好的呢,谢谢
祝你学习进步,加油哦