你好; 不能的; 这个是 可以老板到时分红 处理 ;到时 转给 他家人处理; 不是公司直接承担的;

老板,自己成立了一人有限责任公司,个人独资企业,老板的妻子,癌症住院,请问癌症住院治疗费用可以从公司走账吗?符合国家一些税法税务的规定吗?
以下案件产生的法律关系受哪些法律所调整?(1)张三从二手车商手中购买一辆豪车,该车商承诺该车无事故。到手后发现,该车发生过3起重大事故。张三如果申请撤销受欺诈订立的合同,一旦该合同被人民法院撤销,则自始无效。(2)刘能、赵四、谢广坤共同出资,购买一房屋,约定大家轮流使用。在谢广坤居住期间,房屋的空调外挂机脱落砸伤行人。刘能、赵四、谢广坤应对行人损伤承担连带赔偿责任。(3)甲公司向乙公司借款到期未清偿,乙公司向A法院起诉后申请法院强制执行甲公司财产予以清偿。执行程序中,A法院发现甲公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务。(4)A股份有限公司于2022年5月拟首次发行股票并在主板上市。2021年12月因涉嫌偷税被司法机关立案侦查,目前尚未明确结论意见,导致其无法上市发行。(5)甲、乙、丙、丁四家公司与杨某、张某拟共同出资设立一注册资本为400万元的有限责任公司。除杨某与张某拟以120万元货币出资外,其中丙公司以其非专利技术作价60万元出资符合法律规定。
就职于中国甲公司的中国公民丁某为独生子女,父母58岁,有一个女儿。与妻子婚后购买住房,2022年处于首套房还贷期,贷款利息符合税前扣除条件。2022年3月税前工资为30000元,个人负担的住房公积金为2400元,养老保险2400元,医疗保险600元,失业保险150元,专项扣除合计数为5550元。2021年12月已填入所有家庭成员信息,约定住房贷款利息、3岁以下婴幼儿照护、子女教育100%由丁某扣除(已知国务院于2022年3月颁布3岁以下婴幼儿照护专项扣除项目,规定该项目自2022年1月1日起实施)。2022年3月女儿满3周岁。当月丁某生病,个人负担医疗支出共55000元。设丁某2022年每月工资和三险一金金额不变,除上述项目之外无其他扣除项目。2022年1-2月甲公司已预扣个人所得税1170元。2022年6月丁某为乙公司设计一个图纸获得税前收入50000元。2022年11月转让给丙公司一项专利使用权取得税前收入3800元。
就职于中国甲公司的中国公民丁某为独生子女,父母58岁,有一个女儿。与妻子婚后购买住房,2022年处于首套房还贷期,贷款利息符合税前扣除条件。2022年3月税前工资为30000元,个人负担的住房公积金为2400元,养老保险2400元,医疗保险600元,失业保险150元,专项扣除合计数为5550元。2021年12月已填入所有家庭成员信息,约定住房贷款利息、3岁以下婴幼儿照护、子女教育100%由丁某扣除(已知国务院于2022年3月颁布3岁以下婴幼儿照护专项扣除项目,规定该项目自2022年1月1日起实施)。2022年3月女儿满3周岁。当月丁某生病,个人负担医疗支出共55000元。设丁某2022年每月工资和三险一金金额不变,除上述项目之外无其他扣除项目。2022年1-2月甲公司已预扣个人所得税1170元。2022年6月丁某为乙公司设计一个图纸获得税前收入50000元。2022年11月转让给丙公司一项专利使用权取得税前收入3800元。
就职于中国甲公司的中国公民丁某为独生子女,父母58岁,有一个女儿。与妻子婚后购买住房,2022年处于首套房还贷期,贷款利息符合税前扣除条件。2022年3月税前工资为30000元,个人负担的住房公积金为2400元,养老保险2400元,医疗保险600元,失业保险150元,专项扣除合计数为5550元。2021年12月已填入所有家庭成员信息,约定住房贷款利息、3岁以下婴幼儿照护、子女教育100%由丁某扣除(已知国务院于2022年3月颁布3岁以下婴幼儿照护专项扣除项目,规定该项目自2022年1月1日起实施)。2022年3月女儿满3周岁。当月丁某生病,个人负担医疗支出共55000元。设丁某2022年每月工资和三险一金金额不变,除上述项目之外无其他扣除项目。2022年1-2月甲公司已预扣个人所得税1170元。2022年6月丁某为乙公司设计一个图纸获得税前收入50000元。2022年11月转让给丙公司一项专利使用权取得税前收入3800元。根据上述资料,进行下列计算:(1)计算丁某2022年3月应由甲公司预扣预缴的个人所得税
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
分红是不是要缴纳个税?有没有办法规避这20%个税呢?
你好1. 是的。 缴纳20%个税 ; 或者是用合理的发票; 做部分工资 和年终奖来 ; 这样个税少一些的
公司可以不可以,用捐款的形式捐给他老婆,然后去支付治疗费用?这个可以吗?捐款涉及税务方面吗?
你好 ; 捐赠是要 无法税前扣除的;到时你会涉及报所得税的
公司捐款给个人,需要缴纳多少税?
你好; 你们捐赠出去; 是直接捐赠无法税前扣除的; 你们按 25%报所得税; 假如你不符合小微企业的话
我们是小微企业,那缴纳多少企业所得税?
你好; 按照2.5%或者5%缴纳所得税的
意思是以捐款的形式给法人老婆打钱,只需要缴纳5%或者2.5%的企业所得税就可以了,是吗?没有其他税负了吧?
你好1. 是的。 其他没有什么税种的