最好是问下你税务局的口径,我们这边工业的是按照这个来的

合同印花税怎么申报?根据含税合同金额申报吗?采购合同和销售合同是分别计算确认吗?比如采购含税合同1000万,销售合同8000万。那我要缴纳印花税的基数是9000万吗,再乘以税率?
老师,请问印花税是以采购合同和销售合同金额为基数吗?
老师请问一下销售合同和购买合同,交印花税的话,是不是把销售合同和购买合同金额相加合计金额来计算印花税吗
印花税金额是填销售合同和采购合同的未税销售额和采购额吗
请问老师,印花税购销合同,计税依据=采购合同+销售合同未税金额是吗?
老师,高速上的通行费开出来的发票显示不征税。是对的吗?
老师请问下,25年研发支出的其他费用,现在才发现有些事24年的,那现在怎么处理最正确也最合规
就是出口的货物,现在有销售退回的,但是不需要补货的,就是会少付这笔款,这个又要怎么处理。开出的出口发票,是不是要红冲
老师您好,请问员工出差的发票开成另一家公司了,两家都是一个老板的,但开错家了不能报销,关键是2月发票已经认证购选了,现在还能操作开红字发票确认单吗?他想重开具
老师问下,退付手续费这个会计上怎么处理
公司租的房子转租出去可以吗?
我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账,后来说这次是公司的主营业务收入,那就在26年调整了,金额200多块钱,做到了26年1月份的收入里去了,请问有问题吗
老师,请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B,企业没有实缴资本,只有任缴,2026年2月净利润亏损!要缴纳哪些税,依据是啥!原值填哪个
老师,我想问一下,我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大,税局要求作特别说明,我帐上的是自行开发商场,达到交付情况就结转入房屋固定资产,以出租形式出租给商户,申报房产税也是以出租来,自用的办公室因未完工,还属在产品,就以:从价来申报,那这个差异怎么写啊
老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗?
他有一个政策购入的加上销售出去的有一个60%的减免
不是统一规定的?
我可以这样理解吗,采购合同2万,销售合同4万,合计金额是6万,6*60%*0.03%
你好,对的是的,不是全国统一的 是
这以各地方税务局为准?
现在已税务局的为准,因为有些地方它这个60%的比例都不一样,有些是70%,有些是50%。
北京的政策是怎样的?您知道吗
最好问下你专管员那边。
第一二季度填报时,没有申报有影响吗?
你好,有影响的你们少交了税款。
公司刚成立,刚有业务,所得税为负数,还没有缴税。
印花税和你的利润没有关系的,只要你有销售额就得缴纳的。
第三季度申报时可增加上吗?
可以的可以的 可以的
郭老师,还有个问题,除了印花税外,还有其他不以增值税为计算基数,要上缴的费用吗?
那你看一下你的水利建设工会经费这些。
有免征条件吗?
工会经费的,这个看你当地的政策,现在有总工会的,如果单位有工会的可以全额返还 水利建设月销售额10万或者是季度销售额30万可以免。
公司没有工会,员工也是退休人员,还需要缴纳吗?
只要有这个税种认定都需要的。