你好 选择已销定购

华夏商厦采用售价金额核算法核算商品流通业务,2020年3月份发生如下经济业务,据以编制会计分录。1、银行转来上海电器公司托收凭证,所付专用发票列明电饭煲100台,每台230元,共计货款23000元,增值税额2990元;运费凭据列明运费200元,经审核无误当即签发转账支票付讫。2、电器柜转来收货单及购进商品溢余短缺报告单,列明向上海电器公司购入的电饭煲实收98台,短缺2台,原因待查,电饭煲每台售价280元。3、短缺的2台电饭煲,经查系供方少发,经双方协商作退货处理,供方已开来红字专用发票。4、各营业柜组交来商品销售收入缴款单及商品进销存日报表,列明当日各柜组销售额为:百货柜16540元,食品柜13950元,电器柜56480元,全部款项均为现金,并已解存银行。5、月末,商品销售收入、商品销售成本调整前食品柜组有关明细账户余额如下:库存商品账户余额101400.00结转前商品进销差价账户余额55335.00主营业务收入账户余额108600.00主营业务成本账户余额108600.00(1)采用分柜组差价率推算法计算本月食品
华夏商厦采用售价金额核算法核算商品流通业务,2020年3月份发生如下经济业务,据以编制会计分录。1、银行转来上海电器公司托收凭证,所付专用发票列明电饭煲100台,每台230元,共计货款23000元,增值税额2990元;运费凭据列明运费200元,经审核无误当即签发转账支票付讫。2、电器柜转来收货单及购进商品溢余短缺报告单,列明向上海电器公司购入的电饭煲实收98台,短缺2台,原因待查,电饭煲每台售价280元。3、短缺的2台电饭煲,经查系供方少发,经双方协商作退货处理,供方已开来红字专用发票。4、各营业柜组交来商品销售收入缴款单及商品进销存日报表,列明当日各柜组销售额为:百货柜16540元,食品柜13950元,电器柜56480元,全部款项均为现金,并已解存银行。5、月末,商品销售收入、商品销售成本调整前食品柜组有关明细账户余额如下:库存商品账户余额101400.00结转前商品进销差价账户余额55335.00主营业务收入账户余额108600.00主营业务成本账户余额108600.00(1)采用分柜组差价率推算法计算本月食品
华夏商厦采用售价金额核算法核算商品流通业务,2020年3月份发生如下经济业务,据以编制会计分录。1、银行转来上海电器公司托收凭证,所付专用发票列明电饭煲100台,每台230元,共计货款23000元,增值税额2990元;运费凭据列明运费200元,经审核无误当即签发转账支票付讫。2、电器柜转来收货单及购进商品溢余短缺报告单,列明向上海电器公司购入的电饭煲实收98台,短缺2台,原因待查,电饭煲每台售价280元。3、短缺的2台电饭煲,经查系供方少发,经双方协商作退货处理,供方已开来红字专用发票。4、各营业柜组交来商品销售收入缴款单及商品进销存日报表,列明当日各柜组销售额为:百货柜16540元,食品柜13950元,电器柜56480元,全部款项均为现金,并已解存银行。5、月末,商品销售收入、商品销售成本调整前食品柜组有关明细账户余额如下:库存商品账户余额101400.00结转前商品进销差价账户余额55335.00主营业务收入账户余额108600.00主营业务成本账户余额108600.00(1)采用分柜组差价率推算法计算本月食品
实务操作题(一)库存商品的核算1本月完工入库的甲产品500台,单位成本600元;乙产品1000台,单位成本800元2销售甲产品一批,数量400台,单价800元,取得增值税专用发票上注明的增值税为51200元,收到一张面值为371200元的商业承兑汇票一张。3月末结转甲产品销售成本,本月共销售400台根据上述业务分别编制会计分录。(二)商品流通企业库存商品核算-售价金额法某商场为增值税一般纳税人,采用售价金额核算法进行核算。该商场2018年2月份期初库存日用百货的进价成本30万元,售价40万元;本期购入日用百货的进价成本270万元售价360万元;本期销售收入340万元计算2月份该商场的以下指标:(1)商品的进销差价率(2)已销日用百货的实际成本(3)期末库存日用百货的实际成本。
15、联营商品流通业务的核算体系充分体现了()的特点。(2分)已购定销核算简单进场自如已销定购
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
以销定购 是这一个的。