你好 是的,这个是看项目大小的

老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
请教老师工程单位预收款需要当时就预交税款吗,还有开票做账时候为什么有的用工程结算,有的用主营业务收入科目呢
请教老师工程单位预收款需要当时就预交税款吗,还有开票做账时候为什么有的用工程结算,有的用主营业务收入科目呢
请教老师,安装公司我还要用到工程结算科目吗?还有建筑施工企业我看原来其他会计就只用了工程施工、主营成本、主营收入、管理费用这几个科目,我像他这样做不用工程结算科目,别人看了账会说做的错账吗?
老师,建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队,建筑所需主要原材料由项目部提供,作为项目部的会计该怎么做账呢?给小工程队支付工程款,借主营业务成本,贷银行存款,应付账款。收到工程结算款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,因为已经预缴税款了,就没有销项税了,对吗,
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢