你好正确的借预付贷长期待摊费用

老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
老师,接手了一个新公司,发现长期待摊费用借贷方向做错,而且是2021年的,我要怎么调整合理。错误凭证:借 长期待摊费用 贷 预付账款 合计已经摊销5万
2022年已经结账,突然发现有错误怎么改正。原因是计提房租的时候会计科目应该是借销售费用贷长期待摊费用,但是贷方做成了预付账款了。
老师,有一个情况是这样的。22年付一笔策划费8万,之前会计做了借:长期待摊费用,贷:银行存款8万。23年借:管理费用,贷:长期待摊费用8万。现在24年因项目解约,需要对方退回56000元,24年退了第一笔费用36000元,这个应该怎么做分录? 还有一个情况就是宅基地流转费用,23年做借:长期待摊费用,贷:银行存款12万。24年又退回9万的费用不流转了,我们收到这笔钱的时候应该怎么做分录,长期待摊费用也还没有摊销。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,错误的,付出去做的是借预付账款,贷银行存款
摊销的时候才有借长期待摊费用,贷预付账款
你好,那正确的应该是借管理费用贷预付账款是吗?现在借管理费用贷长期待摊费用。
这个我知道,问题是我该怎么调整以前错误的凭证
我给你调整啦,借管理费用贷长期待摊费用 给你写了