你好; 你这个 往年的增值税; 你应该去改之前的增值税申报表的; 不是直接在当月来补做的; 这个会涉及滞纳金 这些的
老师,增值税预缴税款了,增值税申报表怎么填写呢?
老师,补缴以往年度的增值税,在申报表中怎么填写呢
老师,补缴了以往年度的增值税税款怎么做账务处理呢
老师,补缴以前年度的税金,已缴纳完毕,这笔钱在现金流量表中应该怎么填写
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
就以往年度是按6%开具的发票专管员认为是销售合同需要按13%开具让补缴7%的税额
你好 ; 那你税务局不让你去大厅改申报表; 让你直接系统里面报 7%税额吗 ; 那是否允许你补做无票收入来报这个税额