你好1. 你们是 生产制造业 是要求要计提的; 需要计提哈 ;税务上没有具体规定; 你可以 补计提的
老师好,我们公司刚成立,集团(大股东)要求将新公司成立之前代为采购的固定资产 和 代付的 咨询服务费(法律咨询、技术咨询等)、办公室租金、办公室装修费用等费用,做预提费用,入新公司的账,体现在新公司报表上,集团要将这部分预提费用合并入今年集团的合并报表中。(估计是想抵扣所得税,所以才要求 费用做预提入新公司今年的账)这种情况下,由于新公司刚成立,我们还没有做好税务登记,如果税务登记在2021年1月才做好,那么1月需要做纳税申报吗? 问题是集团都要将这部分费用并入2020合并报表了,抵扣2020 企业所得税的应纳税所得额了,如果我们公司作为这部分费用的预提一方,不在1月份申报2020年12月的所得税税,是不是不合适?
老师,我们是建安项目,如果一家材料公司给我提供栏杆的制作安装,包工包料,他们开票的时候开的是建筑服务*护栏制作安装,我们总公司会计说不能开成制作,就开成安装,因为制作要认定成13的税率,如果没有办法划分制作安装是要从高计税的,但对方供应商单位不同意,他们说当时也是咨询了税务局这样开是可以的只要他们做账的时候是把制作和安装划分开的就行,而且如果只开安装就只是体现出了人工这块,就体现不出他们材料这块,我现在很蒙,公司这边说必须开成安装,但供应商这边说不行
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师,你好,我公司昨天安全公司检查 说要让我们提安全费用,我现在能提吗?我们是做电力变压器生产和安装的,现在我能返回今天1月份开始重新改账计提吗?对税务这边 可以这样操作不?
老师您好,我们公司是房地产公司,我们有两栋办公楼,公用一个变压器,现在把1号办公楼整体全出租给甲公司了,但是电力局只能给我们公司开专票,甲公司非得要票,像这种情况怎么处理?我们用的是电费分割单,但是甲公司交来的款,我们还要应交增值税转出,我们这还有这样操作的,电力局给我们公司开票,我们公司再给甲方开票的。这样可以吗?这样双方就都可以抵扣了,但是我不知道到这样合规吗?我们的经营范围里没有电的经营范围啊
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
我可以去1月份重新计提吗?1.2季度所得税都已经申报了
你好; 不建议的; 你这样会改申报表 和季报报表这些的 ;很麻烦的; 你22.8月补计提嘛
好的,7月计提也可以嘛,这样计提感觉一下子就计提好多
你好1. 是的。 可以的;只是摘要 列清楚哈
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价