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老师,请问航天年服务费280元的分录怎么做。

2022-08-05 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-05 09:55

借管理费用办公费贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数

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快账用户1827 追问 2022-08-05 09:57

借应交税费、应交增值税减免税款,贷方营业外收入可以吗。

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齐红老师 解答 2022-08-05 10:00

可以的,可以这么做的。

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借管理费用办公费贷银行存款 需要抵扣,借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
2022-08-05
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2023-05-08
你好; 借管理费用-  维护费贷银行存款 ;  抵减的时候 :借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷管理费用-维护费   
2023-03-03
你好, 1、支付航天服务费,计入管理费用科目核算: 借:管理费用, 贷:银行存款/库存现金。 2、按规定抵减的增值税应纳税额,则会计分录为: 借:应交税费一应交增值税(减免税款)或者应交税费一应交增值税, 贷:管理费用。 注:一般纳税人借记“应交税费一应交增值税(减免税款),”小规模纳税人借记“应交税费一应交增值税”。
2023-02-01
你好这个你在抵减的时候可以借,应交税费,未交增值税贷。管理费用-办公费等
2024-05-10
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