您好 抵扣系统的进项可抵金额,比账面进项金额大 请问什么原因造成的? 要查明原因做账务处理

进项票未抵金额大,是因为前期为了缴增值税,所以少抵进项,请问如何处理这些未抵扣的进项税
请问不能抵扣的进项税额账面如何处理,申报表上如何处理
请问,抵扣系统的进项可抵金额,比账面进项金额大,应如果账务处理
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
因为前期的进项大部分没入账,进货时用含税金额进账,没计提进项税,另外小部分是电子专票新增了可抵扣金额
进货时用含税金额进账 当时分录怎么写的?
采购进货时是借:库存商品、贷:应付账款,付款时是:借应付、贷银行
请问库存商品已经对外出售结转成本了吗
存货还未全部出售,只出售了大部分
借:主营业务成本 借方红字出售部分的 借;库存商品 借方红字 未出售部分 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
那请问是否可以按抵扣系统的数据做账务处理?
可以按抵扣系统的数据做账务处理 以后没有抵扣的金额计入应交税费-待认证进项税额 不要一起计入成本费用