你好,可以的,但是你得给他申报工资现金,给他零申报。

老师,老板没在公司领工资,也没担任什么职位,法人代表也不是老板本人,但老板经常出去谈公司业务发生的费用都拿回来公司报销可以吗?坐的有他名字的高铁票可以抵扣进项税吗?
老师,老板刚注册了两家新公司,但都没有开始开展业务,自然人电子税务局中代扣代缴工资这块也是要每月做零申报的吧?没有员工,只能用法定代表人的名字申报,这样的话,这个法人代表的资料就同时在几家公司上传,虽是零申报,但这有什么影响或风险吗?或者有其他办法吗?
老师好,我们公司是制造业,老板考虑人工费没有进项票抵扣问题,成立一家劳务公司,把人工承包出去,这样劳务公司就可以给生产制造企业开专票啦,但是老师我有个疑问,制造企业是取得啦劳务公司那边的劳务费专用发票可以抵扣增值税啦,但是劳务公司那边没有进项票,不是还得交增值税么,整体看也没降低税负啊!
老师,我们老板有一家公司2017年12月成立,一直以来都没有业务,只有一个法人和股东,没有员工,法人借了公司3万元,每月只报了法人3000元的工资,直至今日,公司都没有开过发票,没有收入过。但是法人以公司的名义向银行贷款了58万,用自己的房产做抵押了。该公司的营业执照上,注册资本为一千万元,现在,老板想注销这个公司了,想请问这种情况下,可以注销公司吗?要怎么处理最好?
请问,我在A公司任职,但是在B公司也有工作,工资是从A公司发放,AB两个公司的真是关系是一个老板B1,(但是我需要负责两个公司的税务处理);A公司的法定代表人也就是AB两个公司的最终老板A1,在B公司没有任何的股份也不参法律上的管理;但是B公司的法定代表人在A公司有百分之五的股份。 现在的问题是,我在给B公司工作途中产生的费用,可以在B公司报销费用吗? 因为我这边的票是开在的B公司,B公司缺票 可以这样报销吗? 然后我任职的情况可以这样工作吗?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
老师,我不明白,申报工资现金,又0申报是啥意思?老板有几家公司的,他在其他公司已经做工资了,在这边他不愿意再做工资了,说超了
就是法人没有工资给他零申报,固定的必须申报。
没有给他零申报的话,抵扣不了的差旅费,报销不了做招待费。
他不是法人,只是大股东。那不是法人可不可以一直给他零申报工资呢?
法人贷也没有工资的,可以零申报
股东它有平时报销的,也可以给他零申报。
法人就有工资,每个月都有申报。大老板大股东就没有,那我就给大股东每个月0申报工资了,他的报销就可以正常入账了?老板都是把单据拿给出纳,出纳偶尔几个月一次性集中把票据出凭证一两万块钱左右这样的。
可以的,可以这么做的。
那老板实名的高铁票进项税就可以抵扣了是吧?7月份入账的高铁票进项税,我可以在之后的月份需要抵扣的月份才在申报表里填8b吗?
对的是的吧,B和第十栏都要填写。
老师,工资个税申报8月申报7月份的可以吗?
可以的,提前申报了一个月。
是可以的吧?因为我都是次月就申报上月的工资的,一开始就是2月申报1月,3月申报2月的。。。,请问这样会有什么问题出现吗?
可以的,就是提前申报了一个月的个税。