齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个可以抵扣的
那我借方如果先做待认证进账 贷方做啥科目
同学你好 贷方是银行存款
这个钱已经付过了当时做财务费用 贷方银行 这是费用发票是专票
同学你好 那就贷财务费用
如果是去年的怎么办
那就贷利润分配未分配利润
以前会计做的借应交增值税贷认证进账 借以前年度损益调整借方红字
这样对吗
我没看明白
这个准则不一样就用以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
她做这个对吗我还需要再改吗
对的 你看看后面有没有这个分录 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 有就不用做了
没有老师
那你需要做这个分录了哦
好的老师
满意请给五星好评,谢谢
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同学你好 贷方是银行存款
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同学你好 那就贷财务费用
如果是去年的怎么办
那就贷利润分配未分配利润
以前会计做的借应交增值税贷认证进账 借以前年度损益调整借方红字
这样对吗
我没看明白
这个准则不一样就用以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
她做这个对吗我还需要再改吗
对的 你看看后面有没有这个分录 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 有就不用做了
没有老师
那你需要做这个分录了哦
好的老师
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