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Q

24、上述材料已验收入库,按实际采购成本转帐。 25、根据发出材料汇总表分配材料费用,其中:生产产品耗用 24120 元,车间一般耗用 4000 元,厂部一般耗用 2000元。 26、结算本月应付职工工资 , 其中:生产工人工资 8000元,车间管理人员工资 1000元,厂部管理人员工资 1000元。 27、从银行存款中提取现金 10000元,准备支付工资。 28、按前述工资总额的2%分别提取工会经费。 29、以银行存款 390 元购买办公用品,取得普通发票,当即交厂部职能科室使用。 30、预提车间租入固定资产租金 890元。 31、摊销前已预付,但应由本月负担的厂部固定资产修理费。

2022-08-05 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 19:58

您好,同学 ,您的问题是什么

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快账用户5392 追问 2022-08-05 20:03

书写分录

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快账用户5392 追问 2022-08-05 20:39

老师您回一下

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齐红老师 解答 2022-08-05 20:44

25借生产成本 24120制造费用4000管理费用2000贷原材料30120 26借生产成本8000 制造费用1000管理费用1000贷应付职工薪酬10000 27 借库存详见10000贷银行存款10000 28借生产成本160制造费用20管理费用20贷有应付职工薪酬——工会经费200 29借管理费用390贷银行存款390 30借制造费用890贷预提费用890 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

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快账用户5392 追问 2022-08-06 06:43

24题呢?嗯嗯嗯?

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齐红老师 解答 2022-08-06 07:57

没数据,资料也不全写不了

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您好,同学 ,您的问题是什么
2022-08-05
1借固定资产32000 贷实收资本32000
2022-05-26
您好 (1)将58000元转入职工工资存折。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。 借:预付账款  6000 贷:银行存款6000 借:制造费用 2000 贷:预付账款2000 (3)生产1号产品耗用材料120000元,Ⅱ号产品耗用材料180000元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。 借:生产成本-1  120000 借:生产成本-Ⅱ  180000 借:制造费用 4200 借:管理费用 1500 贷:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。 借:管理费用7500 贷:银行存款7500 (5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。 借:制造费用11000 借:管理费用6500 贷:累计折旧11000%2B6500=17500 (6)分配工资费用,其中1号产品工人工资34000元,Ⅱ号产品工人工资66000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。 借:生产成本-134000 借:生产成本-Ⅱ66000 借:制造费用16000 借:管理费用8000 贷:应付职工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。 借:制造费用 5000 贷:银行存款 5000 (8)结转制造费用(按工人工资比例分配) 借:生产成本-1  38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生产成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 贷:制造费用  5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
2022-06-13
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