你好 (1)将58000元转入职工工资存折。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。 借:预付账款 6000 贷:银行存款6000 借:制造费用 2000 贷:预付账款2000 (3)生产1号产品耗用材料120000元,Ⅱ号产品耗用材料180000元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。 借:生产成本-1 120000 借:生产成本-Ⅱ 180000 借:制造费用 4200 借:管理费用 1500 贷:原材料 120000+180000+4200+1500=305700 (4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。 借:管理费用7500 贷:银行存款7500 (5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。 借:制造费用11000 借:管理费用6500 贷:累计折旧11000+6500=17500 (6)分配工资费用,其中1号产品工人工资34000元,Ⅱ号产品工人工资66000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。 借:生产成本-134000 借:生产成本-Ⅱ66000 借:制造费用16000 借:管理费用8000 贷:应付职工薪酬 34000+66000+16000+8000=124000 (7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。 借:制造费用 5000 贷:银行存款 5000 (8)结转制造费用(按工人工资比例分配) 借:生产成本-1 38200*34000/(34000+66000)=12988 借:生产成本-Ⅱ 38200*66000/(34000+66000)=25212 贷:制造费用 5000+16000+11000+4200+2000=38200

26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
老师好!单位是一般纳税人,卖货原来原走不挣钱这样可以吗?老板替别人定了一单货