是应收医保款外的额外奖励计入营业外收入-政府补助
我们是养老机构,等医保给打款长护险的报销金额。我现在流程就是,当月根据店里记录收入借其他应收款 贷主营收入。第二个月确和医保局确定开发票金额,开了发票后根据发票金额再冲减第一个月的数?后期收到医保给的钱和个人交的钱,借银行存款 贷其他应收款?最后年底根据收到钱的情况年底一起冲减收入么?
医保局发给卫生院的定额奖励,就是病人的医疗款扣除后的金额就是定额奖励,是怎么做会计分录
老师,你好!公司是专门给病人做透析的公司,主要的收入来自医保局打款。我们12月份医疗总费用为393721.51元。基金支付为448275.21元(医保局应该给公司打款金额,我们应该按照这笔钱做收入。但是医保局每次打款都少于这个金额)。病人自费部分19295.68元。那账上怎么做会计分录
老师,你好。想问一下,我这边是教育培训行业的公司,界定成为一般纳税人和小规模纳税人的标准,就是年销售额500万的,是按我每个月利润表的主营业务收入计算还是按我每个月收的学费金额计算的啊?还有一个问题就是学生续费学习和每次测评成绩优秀我们都会给予相应的玩具或者文具奖励,这些奖励我应该怎么做账呢?
居民陶先生及70岁父亲2021年发生的医药费支出,在扣除医保报销后个人负担金额分别为16000和92000,陶先生2022年综合所得年度汇算清缴可以扣除的大病医疗的最高金额是( )元。怎么算呢,过程写下哦
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。
老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ,本来说还我们的现在人家不还了,也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊,这个业务帮我看看该怎么入账
老师,我刚接触这个工程会计,连工程行业一些核心会计都不熟,也不懂设置这些科目。以及科目使用情况,请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢?
就是报关单是货代提供的,我们还需要税务备案吗,需要申报出口收入嘛
老师,我们签了一统防打药合同,上面有体现农药明细(需要给对方开局农药明细发票),同时我们购买一批农药(有明细)用于这个项目,但供应商开具的农药数量比这个合同的多,因为进库做了库存,开具农药发票也销了库存,但还有余量,就是销比进少,请问多余量我该怎么处理(农药是直接拉到工地,没有经过我们)
老师,我们公司有一个股东是公司占比5%,账上未分配利润100万,股东亏损几十万,这样分配给他是不是不用交税?
您好~ 想咨询下:针对销售返利业务,供应商和公司两方,会计处理一般怎么做,可以给个例子参考一下吗?
老师,个人既有综合所得又有经营所得,月度或季度算税时5千生计费只能在一个地方扣吗?
老师,那这个分录,借:银行存款,贷:预收账款,借:其他应收款,贷:银行存款,对吗
老师您好,请问一下年报的应付职工薪酬要等于个税申报的工资收入吗,因为应付职工薪酬包含了单位缴纳的社保,是不是不应该等于个税申报数
那么卫生院的事业收入有现金,不用做预算吧
只有跟财政拨款时才做平行分录是吧
有现金就计入其他预算收入