您好,你们上边显示出来的吧

为什么8月申报印花税有滞纳金呢
印花税按次申报是不是没有滞纳金呢?
7月份的印花税,现在才申报,申报的时候系统提示又税收滞纳金要一起缴纳,请问缴纳这个滞纳金有没有什么影响?
老师好,印花税按次申报,为什么会有滞纳金,3分钱,上个月就有
印花税按次申报力什么产生滞纳金
老师小规模是销售疏菜的免税的,可以开专票吗,专票部分交税
如果会计科目里没有工程施工和工程结算,可否把生产成本改为工程施工?
出口退税申请,自检,提示:申报的美元离岸价超过了报关单数据中的美元离岸价,什么原因怎么修改?
郭老师,装修公司支付的人工费,木工瓦工这些费用怎么记账,他们个人开不了票啊
买卖合同印花税是怎么算的呢,公司无合同,能否按成本加上收入合计数算
老师您好!我公司2025年4月份享受了进项税一般项目加计抵减额计算,现在要我把还你部分金额提现出来,我要怎么去调整2025年的账务处理
老师,我想问一下,会计上的做未达账项,是不是就做银行存款余额调节表呀?
每月交税后的完税凭证如何获取
出口退税申请,自检,提示:申报的美元离岸价超过了报关单数据中的美元离岸价,什么原因怎么修改?
@董孝彬老师,别的老师别回答
啥意思 就是我所属期填写了7月1日印花税不是改版了吗
您好,是的啊,现在印花税是季报了,你们提示有罚款?
是的呀,一申报就出现了罚款
你看以西所属期,是不是你们之前的忘记申报了
只能选7月1日 没有忘记申报过
您截个图我看一下吧
就是这个
你是不是核定的时候,购销合同是按照月,然后这个技术合同是按照次?
这个 你看看
晚了21天这上边显示,是不是技术合同是按照次
应该不是之前都可以的,不知道是我所属期填错了吗?但是所属期只能选一个
你技术合同是啥时候签订的
就是根据收入测算的
你技术合同你现在应该是按照次申报的,要不然不会出错
那我根据次的我是要填写今天吗
这个滞纳金已经产生了,现在你没法再改这个东西
可是我还没交款啊不是可以作废吗
对,没有交款可以作废,你还是改一下你的所属期吧,如果没法改的话,去税务局现场改,这样就不会产生15元的罚款了