您好,盈余公积一般都是年末计提的

老师好,2019年我没有计提法定盈余公积,现在补计提,分录为借 利润分配提取盈余公积,贷 盈余公积法定盈余公积。分录是否正确,我在9月份补提的时候,是否需要做结转分录?结转分录是不是借 利润分配未分配利润,贷 利润分配提取盈余公积?
老师:请问一下,公司从13年到20年未分配利润有150万,一直没有计提盈余公积,请问下,可以以未分配利润的累计数来计提盈余公积(10%)和任意盈余公积(5%)吗?分录:1、计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积 (10%)贷:盈余公积——法定盈余公积;2、结转时:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积。
20年计提了盈余公积借 :利润分配–提取法定盈余公积 贷盈余公积–法定盈余公积 可是年末为结转。借;利润分配——未分配利润,贷;利润分配——提取法定盈余公积 这个22年 怎么补
7月份子公司需要向母公司分配利润,盈余公积是分配利润的时候计提,还是年末计提就可以?
下列关于利润分配的顺序正确的是?(5分) A 向投资者分配利润、提取法定盈余公积、提取任意盈余公积、计算可供分配利润 B 提取任意盈余公积、提取法定盈余公积、计算可供分配利润、向投资者分配利润 C 提取法定盈余公积、计算可供分配利润、提取任意盈余公积、向投资者分配利润 D 计算可供分配利润、提取法定盈余公积、提取任意盈余公积、向投资者分配利润
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
那我7月份先给母公司分配利润,年底再计提盈余公积也是可以的对吧?但是如果年底亏损了,就不合理了?
对,如果你是亏损的话,一般就不会分配了。
如果年末亏损的话,无法计提盈余公积,7月份却分配了利润,可以这样操作吗?
你都没有利润,根本就不能分配的,所以这么操作肯定是不行的。
我们这个子公司,是今年6月份盈利了,所以次月对母公司进行分配,正常年底计提盈余公积,如果年底的时候我们亏损了,这样不就缺少了一部分盈余公积的计提了吗,因为7月份已经先把盈利分配掉了
对,你如果这么操作的话,肯定就是缺少这一步。
好的,谢谢老师,我再权衡一下怎么进行账务处理
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。