您好,盈余公积一般都是年末计提的
老师好,2019年我没有计提法定盈余公积,现在补计提,分录为借 利润分配提取盈余公积,贷 盈余公积法定盈余公积。分录是否正确,我在9月份补提的时候,是否需要做结转分录?结转分录是不是借 利润分配未分配利润,贷 利润分配提取盈余公积?
老师:请问一下,公司从13年到20年未分配利润有150万,一直没有计提盈余公积,请问下,可以以未分配利润的累计数来计提盈余公积(10%)和任意盈余公积(5%)吗?分录:1、计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积 (10%)贷:盈余公积——法定盈余公积;2、结转时:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积。
20年计提了盈余公积借 :利润分配–提取法定盈余公积 贷盈余公积–法定盈余公积 可是年末为结转。借;利润分配——未分配利润,贷;利润分配——提取法定盈余公积 这个22年 怎么补
7月份子公司需要向母公司分配利润,盈余公积是分配利润的时候计提,还是年末计提就可以?
下列关于利润分配的顺序正确的是?(5分) A 向投资者分配利润、提取法定盈余公积、提取任意盈余公积、计算可供分配利润 B 提取任意盈余公积、提取法定盈余公积、计算可供分配利润、向投资者分配利润 C 提取法定盈余公积、计算可供分配利润、提取任意盈余公积、向投资者分配利润 D 计算可供分配利润、提取法定盈余公积、提取任意盈余公积、向投资者分配利润
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
那我7月份先给母公司分配利润,年底再计提盈余公积也是可以的对吧?但是如果年底亏损了,就不合理了?
对,如果你是亏损的话,一般就不会分配了。
如果年末亏损的话,无法计提盈余公积,7月份却分配了利润,可以这样操作吗?
你都没有利润,根本就不能分配的,所以这么操作肯定是不行的。
我们这个子公司,是今年6月份盈利了,所以次月对母公司进行分配,正常年底计提盈余公积,如果年底的时候我们亏损了,这样不就缺少了一部分盈余公积的计提了吗,因为7月份已经先把盈利分配掉了
对,你如果这么操作的话,肯定就是缺少这一步。
好的,谢谢老师,我再权衡一下怎么进行账务处理
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。