借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资、 其他应付款,个人负担的社保 贷、银行存款 支付之后借应负职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷、银行存款
老师我们公司的社保是找的代理公司交纳,每个月把公司和个人部分的钱通过公司账户全转给代理公司然后加代理费 发票就是普通发票 开的内容是保险和代理费 下个月发放工资时在从工资里扣除个人部分 收到代理公司发票时具体分录怎么做 计提怎么作分录 发放工资时怎么作分录
老师,公司员工是通过人力资源公司代发工资,我公司可以计提9月代发工资吗,10月份才给人力资源支付代付工资和收到人力资源公司的发票。
老师,您好,我公司是人力资源服务公司,基本户代收代付客户的工资,社保费,公账代收到的工资及社保费有开发票给对方公司,个税由我公司申报,请问怎么做凭证?
老师,公司上社保的员工由外包公司代缴社保代发工资并由外包公司开发票,发票内容是代缴社保、代发工资,并由外包公司申报缴个税,没上社保的员工由外包公司代上意外险,也开具了发票,但其工资由我司发放由我司申报缴个税!我公司需要怎么做账入什么科目?代缴社保的员工算我司员工人数吗?
公司给员工发工资,但社保部分都由人事代理公司代付,按季度开发票给我公司,收到发票后一次性付给代理公司,我公司发工资和收到发票付款怎么做账呢
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
开发票的记账方式?
借应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷、银行存款 这个就是
收到谢谢
不用客气,工作愉快。