你好; 可以一次性分摊的; 补分摊; 你做一个明细表; 然后做一个累计金额 ;分别按照明细去补做分摊哈
老师,长期待摊费用可以三个月一起分摊吗?因为这次上海疫情,财务进项票资料都没有带回家做账,现在费用我都放在长期待摊费用,进项还没有入账,本来想分摊,一想进项票没入账的话长期待摊费用是不准的,不能入管理销售费用,想下个月拿到进项发票一起分摊,这样就是下个月分摊两个月内容,可以吗
老师,请问我是做内帐,有房租和固定资产摊销什么的,他都一直没做,到现在累积半年了一直在表格里放着,我这个月做进账的话,可以把之前没摊销的,一次都加上摊销么?还是说只是从现在开始算摊销
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
公司之前没有会计做账,买的固定资产和房租老板都一次性记到费用里了,现在我去接受还需要每个月摊销房租和折旧吗,如果摊销和折旧岂不是重复记费用了,影响了利润
我们是一家客栈,房租两年付一次,租期是2023.2-2025.1,一共24个月,两年的租金388000元,房租在这个月之前没有入账过,现在做7月的账,老板把租房合同和转账记录给我要求把房租入账,分摊期限是24个月,每月摊销16166.67元,分摊表上算出来截止2024年6月的累计摊销274833.33元,剩余摊销113166.67元,本月实际摊销16166.67元,,请问会计凭证的分录要怎么写
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
那就是把之前每个月都做一笔对么
你好1. 是的。 核对一遍; 你才能知道是否少计提 少摊销; 具体金额多少的